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你好老师我想问下我们做账都是做应收账款。那应收账款可能会有借贷余额。如果是贷方其实就是预收,那报表资产表生成是重分类的,应收预收都体现了。那如果负债表设置以后不重分类要紧吗?因为科目余额表就没有预收账款这个科目的

2025-08-26 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-26 16:53

不重分类要紧,会因违背准则致报表数据失真(资产负债错列 ),误导使用者对偿债、经营能力判断,且科目余额表无预收科目不影响重分类,需按准则将应收贷方余额重分至预收 。

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快账用户6684 追问 2025-08-26 16:54

但是这个预收都是做在应收的,其实是发票没来得及开。如果这个金额过大也有风险啊

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齐红老师 解答 2025-08-26 16:55

这个一般没事呀,只要不超三年就行

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快账用户6684 追问 2025-08-26 16:55

不超过三年?但是我们一年年累计下去的啊,每一年都有预收,发票没来得及开的

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快账用户6684 追问 2025-08-26 16:57

到时候年末比如还有大额预收。那会认为我们没确认收入吗?毕竟现在谁会预付钱,其实是货物早就发了,没开票

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齐红老师 解答 2025-08-26 17:01

那就没事呀,货物发了你做未开票收入就可以 或者做发出商品

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快账用户6684 追问 2025-08-26 17:04

我们都按开票来,实际都是三方客户打钱,都不做未开票收入的

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快账用户6684 追问 2025-08-26 17:04

要很晚才来开票确认抬头,如果按理论都做未开票很乱的

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齐红老师 解答 2025-08-26 17:19

那你就先做往来科目 等开票的时候再确认收入结转成本

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快账用户6684 追问 2025-08-26 17:25

那这样的话。我预收那边金额大,会引起风险吗,资产负债表上。

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齐红老师 解答 2025-08-26 17:33

你别做预收就可以了 你做应收账款

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齐红老师 解答 2025-08-26 17:33

资产负债表上一般没事

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快账用户6684 追问 2025-08-26 17:34

我是做应收账款的。但是报表资产负债表生成会自动划分。相当于应收的贷方她归为预收了。咋办。去改软件的公式?不显示重分类?

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齐红老师 解答 2025-08-26 17:35

我知道,资产负债表一般没事,年底之前发票开了就行

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