你好3月份开了之前的无票收入的吗 是的话是的200
老师,专票开了10几万,无票收入几万,无票的几万应该是免税的吧?无票的销售额主表上填了第9、10栏和19、20栏,附表第5栏填专票收入还是填专票加无票的收入
2020年确认无票收入400万,2021年补开这400万发票,红冲400无票收入,新增销售收入200万。2021年的开票金额就是600万,那么是否需要转为一般纳税人。
去年11月份做了无票收入 发票采集未填写无票收入金额 在申报表填列了 这期无票收入又开发票了 发票采集填写负数无票收入 申报表再填写可以吗
我公司是一般纳税人,3月份做了无票收入10万,在4月份的时候补开了发票10万,那在申报4月份收入时,怎么冲减3月份申报的无票收入
如果我累计销售总额200万,无票收入160万,开票40万。在11月份实际收入50万,开票60万(60万包含了之前的无票收入)。是不是报增值税申报时,开票收入填60万,无票收入填-10万。这样合计总收入50万
我是会计专业毕业的,今年考过初会,7月来一个一般企业上班,这个企业的老板有一个合作社和一个股份有限公司,现在让我做合作社和两个子公司的账,第一个问题现在这个两个子公司合并到一起,但是老板要求一个合并到一起的一个公司的账要内部分开,外账不分开不知道怎么做?第二个问题我们这一部分的货从合作社进货,但是这个老板是一个,从合作社进货享受免税政策这样是不是合理,
你好,公司实缴后,股东退出了,新股东需要重新实缴吗?挂账的投资款,怎么处理
老师 公司是外资企业 取得的这种票据可以报销的哈
我公司把使用过车子卖给自己关联公司,可以自己开发票不?
老师您好,我有一个单位刚成立,我现在要做个税0申报,这个一定得是法人吗?还是可以别的人。谢谢老师
请问:这道题怎么选,
老师好,国科小弥补亏损时间是几年?
老师,请问一下开票的应交增值税3299.76 ,缴纳3299.77多了一分钱,怎么调整啊?调整应交增值税 借营业外支出,贷应交税费应交增值税0.01可以不?
fca报关是不是报关单需要写港杂费,但单证备案是不是就不用港杂费发票吗?因为不是我方出的费用
老师,请问一下开票的应交增值税3299.76 ,缴纳3299.77多了一分钱,怎么调整啊?
3月份不是开的之前的无票收入,是另外业务,那3月无票收入还是填300万,那开的票100万,怎么填写呢
那就是300万无票收入 开票金额100万 一共400万
4月之前的无票收入800万开了300万,然后4月无票收入200万,在无票收入那栏就应该填写-100万对吗
你好对的 是这么做的
4月的分录怎么写呢
冲以前月份无票收入借应收账款、负数 贷主营业务收入、-300 应交税费、应交增值税销项负数 开票收入 借应收账款 贷主营业务收入、300 应交税费、应交增值税销项 无票收入 借应收账款、 贷主营业务收入、200 应交税费、应交增值税销项
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快
发出货物做了无票收入300万,开票是298万,2万是运输途中的损耗,这2万是不是可以做成营业外支出,该如何写分录呢
借应收负数 贷主营业务收入-300 应交税费负数 借应收 营业外支出 贷主营业务收入300 应交税费
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快