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老师,2月无票收入500万,3月开了100万的发票,无票收入又做了300万,那填无票收入就应该是开的发票金额减去无票收入金额200万吗

2025-08-27 07:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-27 07:33

你好3月份开了之前的无票收入的吗 是的话是的200

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快账用户4085 追问 2025-08-27 07:37

3月份不是开的之前的无票收入,是另外业务,那3月无票收入还是填300万,那开的票100万,怎么填写呢

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齐红老师 解答 2025-08-27 07:39

那就是300万无票收入 开票金额100万 一共400万

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快账用户4085 追问 2025-08-27 07:43

4月之前的无票收入800万开了300万,然后4月无票收入200万,在无票收入那栏就应该填写-100万对吗

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齐红老师 解答 2025-08-27 07:48

你好对的 是这么做的

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快账用户4085 追问 2025-08-27 07:50

4月的分录怎么写呢

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齐红老师 解答 2025-08-27 08:00

冲以前月份无票收入借应收账款、负数 贷主营业务收入、-300 应交税费、应交增值税销项负数 开票收入 借应收账款 贷主营业务收入、300 应交税费、应交增值税销项 无票收入 借应收账款、 贷主营业务收入、200 应交税费、应交增值税销项

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快账用户4085 追问 2025-08-27 08:01

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-08-27 08:02

不用客气 工作愉快

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快账用户4085 追问 2025-08-27 08:04

发出货物做了无票收入300万,开票是298万,2万是运输途中的损耗,这2万是不是可以做成营业外支出,该如何写分录呢

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齐红老师 解答 2025-08-27 08:07

借应收负数 贷主营业务收入-300 应交税费负数 借应收 营业外支出 贷主营业务收入300 应交税费

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快账用户4085 追问 2025-08-27 08:09

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-08-27 08:10

不用客气 工作愉快

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你好3月份开了之前的无票收入的吗 是的话是的200
2025-08-27
你好,是可以这样操作的 
2022-09-02
根据您提供的信息,您在11月份实际收入为50万,开票收入为60万,其中包含了之前的无票收入10万。因此,在申报增值税时,您可以将开票收入填为60万,无票收入填为-10万(即之前无票收入的金额),这样合计总收入为50万。
2023-12-08
你好,无票收入就填214-160万的余额申报,也就是无票收入冲红掉本月开之前的加上本月的无票收入
2021-08-05
你好 按214-160这样计算税款  无票收入160填写在无票收入里 用负数填写  
2021-08-05
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