根据您提供的信息,您在11月份实际收入为50万,开票收入为60万,其中包含了之前的无票收入10万。因此,在申报增值税时,您可以将开票收入填为60万,无票收入填为-10万(即之前无票收入的金额),这样合计总收入为50万。

老师好,如果9月权责发生制收入100万,开票50万(少开了50万) 。10月权责发生制收入20万,开票70万(补开了上月少开的50万)。 那么10月怎么申报增值税收入啊?(10月申报,开票销售额填多少,未开票销售额填多少?)
如果我累计销售总额200万,无票收入160万,开票40万。在11月份实际收入50万,开票60万(60万包含了之前的无票收入)。是不是报增值税申报时,开票收入填60万,无票收入填-10万。这样合计总收入50万
2月未开发票收入10万,我3月申报2月的增值税报表中填未开发票收入是10万,3月开了发票10万,未开发票收入是15万,那我四月份申报怎么填未开票收入金额是多少,而未开票收入15万会在4月份开,那5月申报4月的又该怎么填
还有个问题,我9月份申报增值税时,申报了1000万无票收入,我在10月份开票了,申报10月份的增值税时无票收入那一栏填-1000万是吗?
老师问下小规模企业季度开票,专票+普票+不开票收入超过了30万,那个不开票收入是不用填的吗,只是在增值税申报明细表第一栏并入填总数就行了是吧,如季度开专票11万,普票23万,其他是不开票收入,总收入是50万,都是不含税,那第一栏次应征增值税不含税销售额(3%)的征收率那里填50万,第2栏次填11万专票的,第3栏次填普票23万,未开票收入只体现在第一栏总合计数就行了是吧
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
老师,我这是秦皇岛,个体歺饮店(二层)楼,200多平,如果现在税务局让交房产税,是按多少交
老师您好,需方是出口企业,供方24年2月发的货,25年12月开的票。可以的吗?
想咨询一下,代开房租发票,月租6500,一次性看半年的票,这个税要怎么算
外贸企业从经销商采购的货物可以办理退税吗
老师,我12月初在顺丰快递平台充值了1000元,今天开票从公司账户报销给我1000元,但是实际使用了970元,这个报销单后面是附发票和使用记录的账单吗
老师你好!车卖废铁了用申报吗
老师发现23年代账会计的财务报表和所得税季报汇算清缴都错了怎么办,是全部修改吗?
验资报告是啥老师,谢谢
办税员能添加办税员吗?