咨询
Q

合同变更,导致已开发票300万需要全部红冲。本月给这个公司开票170万,本月总开票金额600万。我们今天需要至少红冲170万,再给新甲方重开。剩余的次月红冲。请问老师,税务方面,税局会有预警吗,对我司可能会产生什么样的风险。

2025-08-28 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-28 15:44

如果是专票,对方已抵扣,对方进行申请红冲,您单位没有太大风险

头像
齐红老师 解答 2025-08-28 15:45

如果是普票 对方没有入账确认 您单位直接红冲的 保留好相关资料,就是红冲的业务原因的资料,比如开具错误等

头像
快账用户5775 追问 2025-08-28 16:00

以前月份的发票让对方申请红冲,比我们申请风险小吗

头像
快账用户5775 追问 2025-08-28 16:00

这个怎么回事

头像
齐红老师 解答 2025-08-28 16:01

经过双方确认的红冲风险,比单方面的红冲风险小

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 冲红可以 但是税局可能会问 只要是实际情况就没事
2022-01-10
您好,冲回原因是什么?大金额要慎重
2022-01-07
正常红冲发票; 这个是可以的; 本身也是按照材料来红冲; 但是之前按100万去开票; 是因为对方付款了嘛?   
2023-08-14
同学你好 1.贵公司未交的税款不会影响专票的红冲。红冲是对已经开具但发生退货、折让或开票有误等情形需要作废的发票进行的一种操作,与税款是否缴纳没有直接关系。但是,如果红冲发票涉及已申报但未缴纳的税款,需要在红冲后及时调整申报数据,确保税款申报的准确性。 2.如果A公司已经抵扣了这张专票,那么在红冲时确实需要A公司提供红字信息表。这是税务局的要求,以确保红冲操作的合规性。A公司需要向税务机关申请开具红字信息表,并在贵公司办理红冲时提供该表。 3.贵公司的印花税是季报,因此已开的162万发票在这个报表期是需要正常申报的。红冲发票的操作不会影响这个报表期的印花税申报,因为印花税是基于经济行为的发生而征收的,与发票的红冲没有直接关系。 4.对于162万发票红冲后的税款处理,一般来说,如果红冲发票涉及已缴纳的税款,可以向税务局申请退税。
2024-04-08
你好,根据图片无法判断是否红冲成功。 另外企业所得税没有30万一下免税的说法,你说的是增值税 如果不开票是0
2021-03-23
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×