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老师:您好!我物业公司今年被税务抽查自查,从22一24年,应收未收的全部要确认收入,收的水电公摊费也要确认收入,支出的水电公摊费直接做成本,(以前水电公摊费我是做其他应付款,)这样,我等于增加了很多收入,(我们物业原来都是按收付实现制来确认收入),我每年增加的收入怎么做账?补做在当年度还是今年?企业所得税要怎么更正?补申报产生的附加税等在企业所得税汇算是做在今年还是当年度?以前未交足的工会经费、残保金现在补交后,怎么做账,这些要做在当年还是今年?[抱拳][抱拳][抱拳]

2025-08-28 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-28 15:52

按照原则讲,需要更正到以前年度 凭证做到今年 22-24年度财务报表全部重新出具;税务更正申报财务报表 22-24年度所得税汇算全部更正

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齐红老师 解答 2025-08-28 15:53

借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税

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齐红老师 解答 2025-08-28 15:55

借:以前年度损益调整 贷:应付账款 应交税费-应交城建税等 应付职工薪酬-工会经费等

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齐红老师 解答 2025-08-28 15:56

借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交残保金

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快账用户7434 追问 2025-08-28 16:23

更正后的这些数据都要填到当年年度的所得税汇算里?

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齐红老师 解答 2025-08-28 16:25

原则是这样的 看税务局有没有其他简易的规定 比如全部计入发现年度的支出和收入里面

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快账用户7434 追问 2025-08-28 16:32

非常感谢

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齐红老师 解答 2025-08-28 16:33

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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