您好,我来回答一下好不好呀。用个体户还是小规模公司签合同,得看咱更在意啥: 1.要是想交完税后把钱相对方便转到私卡,且能接受自己个人财产要为业务债务兜底,选个体户就行,不过得注意个体户和小规模公司作为小规模,增值税算法一样,这笔3万吨、每吨含税103元的业务,总含税金额是30000*103=3090000元,都得按3%征收率(目前减按1%到2027年底)交税,开专票也都能开(个体户可代开或试点自开,公司更方便自开),所得税方面个体户交个税(5%-35%超额累进,200万内减半),小规模公司符合小微条件的话300万内按5%交企业所得税但分红到私卡还得再交20%个税; 2.要是想个人财产和业务债务分开、后期好拓展业务,选小规模公司更合适,另外老板想用个体户签合同转私卡是可以的,但必须得是个体户真实经营、钱进个体户账户交完税后再转,不能直接转了不记账,不然会有税务和法律风险。
本人的有限公司预计今年盈利4500万,想要税务筹划。于是询问了财税公司。财税公司告诉我说具体流程:只需要在他们园区那里注册多家10家个体户就行了,个体户的法人不能是自己,只能是亲戚,父母,和朋友,这样通过和有限公司签订业务分包合同,或者服务合同之类的,把有限公司利润4500万转移到10个个体户中,并且给每家个体户分配450万利润。通过个体户核定征收把税务完税后,然后把钱从多个个体户的基本户提取到每一个个体户老板的私人银行卡,然后再把私人银行卡的钱取出来在银行柜台存入我的私人银行卡这样就行了,这样就可以少交税税了,要比有限公司交税便宜多了。这样合法吗?会被罚款吗,会要求补交税务吗?税务会惩罚我吗?
老师 我们是A公司的代理商 我们找客户和A公司签合同付款,A公司提供服务,A公司收到款后扣一部分点位,余款转我们,我们开发票给A公司,我们是小规模公司,季度免税30万不够我们用,我们想用我们老板的一个个体户来开票给代理商,写个授权书可以吗?
老师好,个体工商户10月成立,与公司签订合同年支付费用40万元,11月己支付3万元并开了普票,12月另支付15万元到约定的私户。现在存在一个问题这个体工商户长期只为一家公司服务,没有另外的客户了,这种大额转账有风险吗?
老师您好,朋友是一个通讯的应聘经理,平时正常工作,他现在辞职下来,自己成立了一个小规模纳税人,并担任小规模纳税公司的法定代表人。 平时承揽一些光纤电缆宽带业务。如果不用公司开发票,自己用个人与某公司做业务,并在税务个人代开发票对接某公司,取得的收入直接打个人卡账户,是不是也可以 这两项是不是不发生冲突 如果是和小规模纳税人签合同,钱直接到小规模对公账户。并正确的做账务处理 这两项业务是不是不发生冲突?这个经理可以用个人与公司签合同,也可以自己公司与某公司签合同 还是经理只能用公司与对外签合同,不能自己作为个人签合同做业务
老师,我公司是一家软件开发公司,可以在官方应用平台下载,就是一个正规的APP, 但客户转款是直接转到了我们公司账户,而不是在应用平台支付费用,而我们的客户一般是国企单位的高管,是有的以个人身份购买这个软件的,有的可能不需要开发票,有的可能要发票,现在的问题是客户不愿意签合同,我就不知道该怎么给老板和业务员讲了,说才1万左右,但客户每年要续费才可继续使用呀,我说公司法要求有合同,业务员说个人网购随便有几万的,都不要合同,我们为什么要合同,我说资金四流一致的问题,他们很多不懂,我的问题是我该如何说就能让老板说服客户签合同呢?也大概聊过,我说让高管的秘书或助理身份签合同并走账,他们说那样也不行,还得给客户返利的,估计返利时也不一定可以要来发票,我该如何讲呢?
老师好,请问第2问预计负债的金额怎么计算,怎么理解,应该是多少?图3是正确答案,但600好像咋列算式都出不来这个结果。我个人觉得〔第3问说22年末〕,那它计算肯定不能用第3年才给出的25600。其实我觉得应该(26000-24000)=2000,再推导无非就是按权责发生制×个70%=1400
旅游行业,差额开票,开票金额一个月下来假设5000元的销项税额,由于抵扣的成本不够,最后要交增值税10000元,会计分录怎么写
老师,我司A公司缴纳房产税和土地使用税。现在在A公司的办公楼上其中一间办公室注册一家商贸公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一个人,但是背后是同一个老板!请问这种情况现在税务局让B公司交房产税和土地使用税!请问还需交吗?
到底无形资产摊销计不计入营业现金净流量?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
海关申请产地证这个要如何做,我们公司是从贸易公司进的货,我要填供货方的再上一游企业吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本