同学你好,我给你解答

请贾苹果老师回答,其他人勿接谢谢,否则差评.发现别人外账三月份只做了收入成本和损益,银行流水没有做,我觉得他这样做的目的是想早点报税,然后过了报税期后在四月份在统一做3月和4月流水,他们这样做不对吧?只是方便先报税是不
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢我现在看它2月份的账,验证了下存货=劳务成本+生产成本+库存商品是对的,用的总账里面数据相加后等于资产负债表的存货余额,结果发现提示不平 为啥第一季度都申报了还不平呢
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢,我们业务是购进设备再卖出去,分项目计成本我想在银行存款里面反应,那么收到购进发票我也分项目设置成本,是不是没有必要,我觉得在分录摘要里面写好某某项目发票成本就可以,直接统一入原材流可好,结转成本时再借主营业务成本,贷原材料
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评 我们软件账有三个账套可以用,已经有2公司用了2个账套,现在我想把其中一个公司复制一个可以吗,复制的一个公司的账占用剩下的那个账套吗
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢,一张发票三万(是三个项目的成本,)在7月份记了一万A项目,在8月份在入账剩下2万可以吗
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
发票要不要入账,它的规则是:你打算进项税在哪个月抵扣,就把它全额入在哪个月,或者说当作抵扣那个月的凭证的附件。 因此,你的做法完全可以, 7月份可以看作是暂估入账,发票上的金额作为暂估的标准,