你们支付出去了个人负担的社保,但是没有从工资里扣除是不是?
其他应付款代扣社保有贷方负数余额怎么硬调平
其他应付款代扣社保贷方有负数余额怎么调成0
请问其他应付款-代扣社保,贷方有余额,怎么平账
代扣个人社保,其他应付款-社保费,应该有余额吗
你好科目余额表6月其他应付款个人社保代扣期末余额借方1320是不是代表作6月社保个人部分先交了
老师您好,问一下 公司做苗木的,采购一批苗木50万准备培育, 由于当地气候不适合养这批苗木 死了40万。这个帐应该怎么记?
之前已经做了财政补助收入,现在学校有个别贫困学生有几天请假,营养餐没有吃,学校买了营养品给学生,财务凭证这样做可以吗? 一、科目调整 摘要:2024学年第二学期爱心营养餐补助应发未发结转 借:学生伙食收入/爱心营养餐补助收入 709.7 贷:其他应付款/爱心营养餐餐 709.7 二、付款凭证 借:其他应付款/爱心营养餐709.7 贷:银行存款 709.7
老师,固定资产提完折旧报废了,固定资产清理科目余额转到哪个科目
怎么去下载广东省广州市公司章程呀?下载路径是什么?求详细图解
老师请问供应商给公司开一张发票,有免税也有税点的。但是开过来的是增值税专用发票。免税的做进项税额转出可以吗?因为听说免税和有税点的开在一张增值税普通发票可以的。开一张增值税专用发票是不是不可以哈
年营运成本=变动成本+固定成本-折旧,付现成本=年营运成本
判断题错在哪里?不太懂
老师你好:这个解析问什么要*1/3
你好,老师,重新建科目的话,科目都设置好了,都有上月余额,这个余额我在哪里登记呀?
老师,这个只做了免抵退备案,不退税也要做下免税备案是吗
工资里面扣除了的
那你看一下你支付出去的是多少,然后从工资里扣除的是多少 还有这一次交的是不是没有从工资里扣除下一个月从工资里扣除?
那我要明天看系统账上才知道
那这个账估计是不是做错了
一般借方不会有余额
如果你当月缴纳当月的社保,四月份工资从工资里扣除一定会有热的,因为下一个月发工资他就扣除 扣除之后没余额
那也不可能会有几十万的余额
就是我下月发放上个月工资的时候就会平掉上个月余额
社保也就每月缴纳几万元
就是8月缴纳50000元社保其中个人部分20000元,8月就会有借方20000元,到9月我发放工资的时候就会把上个月20000元平掉是不是这样的
借方应该是一直都会有余额
那你就去查每个月的你交了多少扣除了多少应该交的和下一个月扣除的是一样