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老师好 请教下,我们是教育咨询培训行业的,咨询老师收到学生课时费,学费转到老师名下,老师再转到公司张思卿,如何做账呢?例如 张老师收到学费10000,老师转账到公司账户,会计分录是?

2025-08-31 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-31 10:36

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-08-31 10:40

您好,张老师收到学费时:借:其他应收款-张老师 10000 贷:预收账款-学生学费 10000 张老师将学费转入公司账户时:借:银行存款 10000 贷:其他应收款-张老师 10000 课程服务完成后确认收入:借:预收账款-学生学费 10000 贷:主营业务收入 9524 应交税费-应交增值税

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快账用户4494 追问 2025-08-31 11:00

老师 会计分录是?

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快账用户4494 追问 2025-08-31 11:02

不好意思 发错的

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齐红老师 解答 2025-08-31 11:03

哦哦,好的,祝您 生活喜乐

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快账用户4494 追问 2025-08-31 11:04

老师 请教下,之前的会计这么做账的 借 银行存款 贷 其他应付款-xx老师

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快账用户4494 追问 2025-08-31 11:04

这样做是不合理吗?

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齐红老师 解答 2025-08-31 11:04

哦哦,可以的,往来科目看个人习惯,只是过一下,不影响利润的

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快账用户4494 追问 2025-08-31 11:05

好的 明白了

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快账用户4494 追问 2025-08-31 11:06

公司企业微信收的课时费 如何做账呢

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齐红老师 解答 2025-08-31 11:13

 您好,企业**直接收款时‌ 借:其他货币资金—**账户 10000  贷:主营业务收入 9524  应交税费—应交增值税 476(假设适用5%税率)‌ 涉及手续费时‌(如实际到账9990元) 借:银行存款 9990 财务费用—手续费 10  贷:其他货币资金—**账户 10000‌ 提现至银行账户时‌ 借:银行存款 10000  贷:其他货币资金—**账户 10000‌

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快账用户4494 追问 2025-08-31 11:15

老师 银行回单上体现的是财付通转账到公司账户上 如何做账呢

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齐红老师 解答 2025-08-31 11:15

您好,就是上面涉及手续费的分录

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快账用户4494 追问 2025-08-31 11:28

还有请教下,公司账户退款给学员账务处理是?

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齐红老师 解答 2025-08-31 11:38

您好,原来我们确认收入的分录,做负数分录

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