咨询
Q

老师请教下,我6月份有一笔收入是付款7月份开发票的这笔货款来的,然后在6月份不知道,当时以为是支付之前货款来的,6月份是做 借 银行存款 贷 应收账款 现在7月份才发现这个发票是对应6月份的收款,这情况下要怎么来冲呢

2025-09-01 13:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-01 13:25

你好,根据你的描述,现在 在你之前分录的基础上,做这个调整分录就是了 借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)

头像
快账用户9477 追问 2025-09-01 13:28

明白了,这样冲回来数就对了

头像
齐红老师 解答 2025-09-01 13:29

祝你学习愉快,工作顺利  

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×