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老师!我上个月暂估的运费是含税价,这个月收到发票后有一个点的税放到进项税额里了,那一个点的税差怎么办,我的销售费用里出现了负数

2025-09-01 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-01 16:10

直接冲售费用里出现了负数就行

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同学,您好,尽理把票补上会好点,但是这个金额不大,倒也没太大关系。
2021-11-10
你好,上个月已认证的发票,这个月销售方冲红,纳税申报表是进项税额负数,而不是进项税额转出啊
2023-05-31
您好,做到待认证进项税额科目里即可
2021-01-05
同学你好 先红冲暂估的然后按照收到的发票再入账
2022-08-30
红虫多结转的成本就可以,可以直接做一笔借原材料贷利润分配。
2021-03-25
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