您好,通过营业外收支来调平就可以
老师,我才来这家公司,之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额,我在做1月份账的时候,我就做了一笔,待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要:科目划转,借:应交税费-待认证进项税额1601205.34,贷:应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写,入账这样做,都没问题吧?现在待抵扣进项税额科目已经无余额了,都在待认证进项税额这个科目里面了
老师好,因为上年度进项税账上有余额,但实际已经没有可抵扣的进项了,怎么平呢?
老师,待抵扣进项税贷方有余额要调到其他流动资产里面,但我们选不了其他流动资产这个科目,怎么弄
老师 前任会计把进项全部入到应交税费-应交增值税进项税额里了 抵扣的不抵扣的都在这个科目里 现在科目借方余额有47万多 我可以把这余额转到代抵扣进项税额吗
老师,以前做了待认证进项税额,但以前这张票就已经抵扣了,现在账上遗留的问题, 现在带认证进项税额还有余额怎么消啊
供应链管理有限公司和以前的贸易公司有什么不同?
老师您好,公司购买法人个人名下的一辆车,对于双方需要缴税吗
@朴老师,我想问下我们再在申报项目,需要填写A产品的年收入和年利润以及年度纳税额,我们除了销售这个A产品还有其他的服务和建筑服务,请问,现在单独问这个A产品的话怎么入手?
工地临时工可以小额零星收款吗,需要申报个税吗 按照什么申报个税,怎么申报
建筑劳务公司没有进项票,劳务费应记录什么科目
股权转账,投了100万,退回100万,账上有盈利,这种需要交个税吗,个税以什么为依据缴纳?
老师,同事开具的购买鞋子之类的专票可以抵扣吗?公司是一般纳税人
老师,合伙企业是一家公司的股东,合伙企业收到分红款50万,合伙企业的合伙人是自然人,如果合伙企业的老板决定先只分20万给合伙人,那我们申报分红个税是按50申报还是按20万申报
老师合作办学可以开简易计税吗
我们公司,公积金单位部分,要我们自己的应发工资里扣回公司。(例如,应发工资1万,单位部分社保1000,申报个税时,我们是记1万还是9000好,若记9000,就可以少交个税,)