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老师,公司在市场里采购了300元的材料,对方不能开发票,要对公把钱打给个人呢,我怎么处理啊,让写收据直接入账吗???写收据的话是不是要明年调增呢

2025-09-01 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-01 15:37

你好,可以,是需要调增

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快账用户8493 追问 2025-09-01 16:35

谢谢老师,那我收到的打车费开的发票,左上角有旅客运输服无标识,可以抵扣进项税,那我现在填在申报表的哪一栏目老师,还有收到的火车票和飞机票写第几栏哪个申报表

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齐红老师 解答 2025-09-01 16:38

非专票(电子普票、纸质 / 数电客票行程单、铁路车票):只填附表二第 8b 栏,再在第 10 栏合计。 取得 “铁路电子客票” 数电专票:走专票认证 / 用途确认路径,自动落第 1/2/35 栏,再在第 10 栏合计。

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快账用户8493 追问 2025-09-01 16:45

那打车票的有旅客运输服务的普票的计算抵扣我填到哪一栏目,我看第10行里有我勾选认证带出来的数据呢,是专票应该

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齐红老师 解答 2025-09-01 16:47

你好,你认证过的,就不需要再自己填了.

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有实际业务给他支付可以 你们正常做账 汇算清缴调增
2021-08-15
1.尽量要求对方开具正规发票。如果对方拒绝开具发票,您可以考虑与对方协商以公司名义重新签订合同或补充协议,确保合同金额与实际支付金额一致,并要求对方开具正规发票。 2.保留好相关凭据。在无法取得正规发票的情况下,您需要保留好收据、银行转账记录、合同等相关凭据,以备后续查验。 3.报销时需符合公司规定。当您公司需要对公账户上报销款项给法人时,需要符合公司内部的报销规定和流程,确保报销手续完备、合法合规。
2023-11-08
那你这个实际发生了退回的经济业务,你不做,让你的账务处理,它不平啊。你这个要做账的,冲减你的收入。
2022-01-11
同学你好 写委托函也可以的
2020-11-10
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-22
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