你好,可以的,可以开零税率的
老师,我们是小规模,我们进货,供应商给我们开了13%专票,我们可以做成本吗?可以还是要给供应商退回去让给我们开普票?供应商是一般纳税人,他们开普票是不是也只能开13%的呢?
我出口的公司 公司出口的退税率为0的 可以开免税票吗 还是要视同内销开13个点的票呢
老师你好,商贸企业出口的商品,需要征税,我们开具出口发票的时候是不是选13%的税率呢?
一家有出口退税业务的账,HS编码系统里显示出口退税率是13%,假如我们出口货物发票单价是100元,那么供应商开具给我们的销项票单价也是100元吗?
我们是外贸公司,出口做免税不退税,供应商可以给我们开普票,但是供应商没有公账怎么办?我们公账打私账可以吗
一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);社会经济咨询服务;财务咨询;企业总部管理;企业管理;企业管理咨询;企业形象策划;破产清算服务;知识产权服务(专利代理服务除外);商务代理代办服务;市场调查(不含涉外调查);社会调查(不含涉外调查)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网直播技术服务。上述经营范围是否具备助贷资质?
老师你好,我这个提示没问题吧
老师,一个员工固定工资2700,每月带薪休假2天,这个月请假10天,除去2天带薪休假,8月份有31号,是按照2700/31还是2700/30,算她每天的工资,按照30天不?
老师,怎么在电子税务局查询这张报关单是哪一年哪一个批次的退税
营业收入乘以收入千分之八点三是业务招待费临界点,是什么意思呢?
高新企业开出去的票,我们是不是看到收入内容是技术服务或技术产品,就可以确认是高企收入,就要跟客户要立项报告,人员分配表,费用分配表,那要是他们还有其他的销售收入呢我是不是只算普通企业收入即可,我直接不用管他是不是高企收入
哈喽,我去年有笔业务就是老板的师兄用私户转钱到我们公司,然后隔了一个月我们用公户转回去对方的公户上,然后对方还开了专票我们,开的票是技术服务费,但其实这个不算是真实的业务,就是一进一出还给老板师兄而已,然后这个发票的进项又被代账勾选了,这个要怎么做账呢
老师,请问实务中购销合同可以按照销售收入和采购价款缴纳印花税吗?具体应该怎样操作
老师你好,我们公司是今年新成立的,残保金为0吧,这个图片不用管吧,直接就可以申报吧
老师为什么残值归供应商,供应商是不是承租人?还要剪残值呢
那销项开13个点可以吗?
那你正常交税,你也转内销准备。
正常这种我转内销不划算对吧,正常都会直接开0税率了是吧
我同事非要跟我纠结这个点,她说不退税的都要转内销,我都无语了
转内销,普票又不能抵扣,我直接开0税率销项还能免增值税。如果退税率为13%我不退税,转内销,开13点销项,进项可以抵扣吗?麻烦老师详细说下
对的是的,因为你这个是免税呀,不退税还是开零税率的,他又不是转内销。如果转内销的话,他没有退税率。然后退税标识是1,这种才要求开13%的普通发票。
转内销对应的进项可以抵扣。这个进项得是专票。
所以销项开13个点的,只针对退税率为0的商品,退税率为13点的商品不管你退不退税,进项是专是普,都是开0点销项对吧?
如果退税率为13点,我选择不退税,进项是专票,我可以转内销吗?然后销项开13个点
你好,针对转内销不能退税的 你如果放弃退税也可以 可以
放弃退税的,转内销,可以开13点销项,进项拿来抵扣对吧
你好是的 可以的 可以