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有一笔业务是公司转费用款给法人,法人在转给信息方进行支付结算。 公司支付~借:其他应收款~法人 贷:银行存款 信息方支付后把付款截图给我们,我们根据付款截图入账:借:其他应收款~法人 贷:其他应付款~某某代付。请问这样操作对吗?其他应付款~某某代付该怎么充啊

2025-09-03 12:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-03 12:24

信息方,这个是销售方吗?是的话,你第二个分录直接改成借管理费用等 贷其他应收款法人。

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快账用户5775 追问 2025-09-03 12:37

是的,不属于管理费用呀,是运费,通过个人信息部拉货

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快账用户5775 追问 2025-09-03 12:37

我们是销售方

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齐红老师 解答 2025-09-03 12:40

单位是销售方,你公司转费用款是什么意思?信息方,他在这里面起到了什么作用,他给你提供服务了还是什么?

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齐红老师 解答 2025-09-03 12:41

你们是销售方,你等着收钱 个人信息部给你你提供服务他是销售方 借销售费用运费等 贷其他应收款法人

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信息方,这个是销售方吗?是的话,你第二个分录直接改成借管理费用等 贷其他应收款法人。
2025-09-03
同学你好,没有问题
2022-04-11
你好,对的,是这么做的。
2021-05-27
你好,没错的,是这么做账的
2025-01-24
你好,当时这个钱实际是谁支付的?
2022-08-15
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