你好需要缴纳跟内销是一样的,避免不了

您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,出口货物税率为13%,退税率为10%。2019年4月有关经营业务: 购进原材料一批,取得增值税专用发票注明价款300万,耗用其中价值100万原材料生产免税产品,当月因管理不善将上月购入的一批原材料毁损,该批原材料增值税专用发票上注明金额50万,且已在上月进行进项税额抵扣。上述原材料均适用增值税基本税率。当月进料加工耗用的保税进口料金额100万。上期期末留抵税额6万。本月内销货物不含税销售额200万,本月出口货物的销售额折合人民币400万。 问:该企业出口应退税额是多少?该企业出口的免抵税额是多少?该企业的留抵税额是多少?如何计算?
我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 (一张20多万 另两张分别为10多万) 2023年我们公司没有出口货物,全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗? 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗?这样我们就不用交增值税吗?这个免抵什么时候可以申报?我们要如何来申报这个免抵呢 ?申报表上如何填写?账上如何做账?
甲自营出口生产企业为增值税一般纳税人,适用一齡计税方法缴纳增值税。2022年8月发生经济业务如下:(1)购进一批生产用原材料,取得的增值税专用发票上注明的价500万元,增值税额65万元(2)国内销售产品取得不含税销售额200万元(3)出口产品取得销售额折合人民市400万元己知,出口货物的征税率为13%,出口货物的退税率为10%上月月未无增值税留抵稅额,外购原材料的进项税额准子抵扣。请计算企业当期免抵退稅额.这是全部有没有老师帮解答一下
请问老师,我们是内贸公司,在国内只有人民币户头,现在有一个客户是香港的,跟我们签了货物采购合同,对方只能付外币,而且货物我们是直接让国外厂家发给香港客户,不涉及进出口报关,请问如何收这笔钱,另外我们设计交税吗?
老师,公司有一个兼职司机,然后想用公账转给他,那他是不是要交个税,我们要跟他签什么合同,不交社保的那种,
老师,请问残保金怎么计算?谢谢!
老师,请问有工会的每月工会经费怎么计算?计提分录是什么?谢谢!
老师,个人取得离职补偿金18万,假设上年度职工月平均工资是1万,针对该笔补偿金需要缴纳多少个税?
老师,你好,请问跨境店注册认证费计入销售费用的什么会计科目?
老师:个体户1-12月收入1675656.92元,成本是:1477975.42元需要缴税个人经营所得税吗?缴多少
朴老师,2026年1月我们是小规模纳税人,开具1个点税率的发票,后来我们又申请转为一般纳税人了,报税按照开票金额报,但是税率按照9%交的,这样应收账款总金额就会不对,多出来的这个税率应该怎么处理?
瓜子税率多少呢老师熟的
我们现在招的兼职主播可能日结或者是半个月结一天是200块钱,有好几个主播像这种业务的话,我需要问主播要开发票给我吗?还是有什么办法处理方便吗?还是不需要发票呢?
房产证印花税怎么申报?多少钱一个呢?
也没有办法抵扣对不?
购进的进项税额可以抵扣专票
那如果工厂给我们开普通发票 那就是没有增值税了 我们是不是就不用交这个增值税了?
是的你说的是正确的
我们会计说如果工厂开普通发票我交的税更多了 这是咋回事呀?购进的进项税额的意思是用别的工厂给我们开的增值税发票抵扣吗?
没可以抵扣的进项,肯定销项就多
不可以的,进项和销项必须一致
请问销项税的计算公式?
应交增值税是销项税减去进项税额
我们的FOB成交金额折合人民币是46667 请问这个销项税是怎么算呀?
这个应交增值税销项税46667*13%=6066.71
好哒谢谢老师
不客气祝你工作顺利