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老师,费用普通发票应该是8的发生额,但是9月才收到发票,能放到8月做账吗?

2025-09-04 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-04 10:16

9月才收到发票,能放到8月做账。

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相关问题讨论
对内账你直接做到八月份就行。
2021-09-03
学员您好,正确的做法是7月计提费用,8月收到发票后先冲销7月计提,再按发票金额做一笔分录在8月,把发票附在8月凭证后面
2021-08-10
您好, 可以附八月凭证后面的
2023-08-31
你好,需要从6月份开始计提折旧才是的 
2021-10-23
同学,您好,这个可以的。运输费要以做销售费用-运输费
2020-09-18
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