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报关单中,有视同内销,有出口退税,问申报出口货物明细表时候,视同内销的也要填写吗?

2025-09-07 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-07 09:56

你好,同学,视同内销的不用填写

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快账用户7160 追问 2025-09-07 10:00

报关单有2项商品,第一项视同内销,第2项出口退税,问填写出口货物明细表时候,出口货物的报关单号,出口货物报关单号中的项号是01还是02?

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齐红老师 解答 2025-09-07 10:02

正常都是填写02的,同学

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快账用户7160 追问 2025-09-07 10:05

02提示没有电子信息啊,01但是自检通过啊

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齐红老师 解答 2025-09-07 10:05

有截图吗,老师看看,同学

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生产型企业出口货物,应在货物报关出口之日次月起至次年 4 月 30 日前的各增值税纳税申报期内申报出口退税。逾期未申报的,一般视同内销征税。但根据相关政策,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或办理不能收汇手续的,在收汇或办理相关手续后,也可申报办理退(免)税。同时,申报退(免)税的出口货物一般应在出口退(免)税申报期截止之日前收汇,特殊情况按规定处理。
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同学你好 这个就是001   002 这样编的
2020-12-28
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项
2022-06-14
你好 转内销 你的进项可以抵扣
2022-06-08
你好;  是的;  视内销的话;需要开票的;   
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