您好,把这个不用付的转到营业外收入就可以
供应商多开发票1000元不要了,账上如何处理?
各位老师好,供应商发票多开了金额不用付,账怎么处理?
给 供应商 付了 材料款69300元,但是供应商给的专票开了69300.2元,请问多开了2毛钱 如何处理 ? 例如大企业一般如何处理多开的几毛钱? 是要退回重开,还是 无需 退回重开,会计做账务处理即可 ?
老师,供应商给我们开发票多开了200元钱,不退回了,我们应该怎么记账啊
老师 请问供应商多开了发票怎么处理,整理了一下去年的单据发现多开了发票
银行存款什么情况下是负数?
请问下在电子 税务局进行开票的时候,公司账号及地址有变,怎么修改
老师,期初装电梯,建冷库等付的钱要做预付账款还是在建工程?
去年中信赔付50%的索赔额,税局说可以全额视同收汇,因为退税已经退过了,所以当时想视同收汇做不做无所谓,这样理解对吗?
老师 出纳给会计主管的现金日记账 怎么核对对方有没有多付情况 在没有复核网银情况
递延所得税负债,未来实际要交税的时候(真金白银交税),该怎么做会计分录,能否举个例子。我不是问怎么确认所得税负债。
老师增值税专票勾选抵扣进项是在电子税务局哪里勾选的呢?
老师,同一集团下说是100%控股的两个子公司合并,这两个子公司企查查查没有集团占股,账上也没有长期股权投资,这是什么情况?
这题计算没搞懂,老师
请问公司要投资另外一个公司,请问财报主要看哪些数据,才能分析对方公司运营是否健康
老师如果费用发票跟汇款不符呢,差几十块钱
意思是这几十块钱不用付了,是吧
对,是多开发票了
不用付了
这个转到营业外收入就可以
好的老师
是的,是的,就是这样的