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老师供应商开发票,多开了一元钱,怎么处理账

2025-09-07 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-07 14:44

您好,把这个不用付的转到营业外收入就可以

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快账用户1348 追问 2025-09-07 15:08

老师如果费用发票跟汇款不符呢,差几十块钱

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齐红老师 解答 2025-09-07 15:11

意思是这几十块钱不用付了,是吧

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快账用户1348 追问 2025-09-07 15:19

对,是多开发票了

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快账用户1348 追问 2025-09-07 15:19

不用付了

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齐红老师 解答 2025-09-07 15:20

这个转到营业外收入就可以

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快账用户1348 追问 2025-09-07 15:21

好的老师

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齐红老师 解答 2025-09-07 15:22

是的,是的,就是这样的

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你好 多开了发票 最好是退回去重开。 你们多开了多少金额 ?
2020-11-03
你好,需要退回对方,按正确的金额开具发票入账才是的 
2021-01-14
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2025-08-26
你好 解答 多开只能暂时正常计入应付账款,后期采购可以少开一点发票
2020-12-09
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