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我们给b公司开票69万,然后b公司给c公司开票73万,由c公司打款73给了b公司,然后b公司给我们打款69万,c公司和我们公司是一个老板的,现在b公司说要收入1个点的费用,我应该按照哪个数算它这一个点的费用

2025-09-08 12:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-08 12:50

按 B 公司赚的差额(73 万 - 69 万 = 4 万)算 1 个点费用更合理,符合其业务实质。

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快账用户9522 追问 2025-09-08 12:51

b公司现在已经赚差价4万了,他们还要收一个点的费用,我不知道要怎么算

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齐红老师 解答 2025-09-08 12:54

扣除一个点就可以了

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快账用户9522 追问 2025-09-08 12:54

按哪个数扣呀?

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齐红老师 解答 2025-09-08 12:54

按73万的开票额扣哦

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快账用户9522 追问 2025-09-08 12:55

那这样他们还得找钱给我们是吧

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齐红老师 解答 2025-09-08 12:57

是的,要给你们钱的哦

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快账用户9522 追问 2025-09-08 12:57

好的谢谢

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齐红老师 解答 2025-09-08 12:59

满意请给五星好评,谢谢

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给 B 打款 30 万:借:预付账款 - B 公司 30 万,贷:银行存款 30 万 给 C 打款 200 万:借:预付账款 - C 公司 200 万,贷:银行存款 200 万 C 给 B 打款 50 万(内账可备注关联,不单独做分录,或备查) B 给 D 打款 45 万(同理,备查) B 开 20 万票:借:成本 20 万 / 应交税费 - 已开进项(按税率算),贷:预付账款 - B 公司 20 万 %2B 税额 C 开 10 万票:借:成本 10 万 / 应交税费 - 已开进项,贷:预付账款 - C 公司 10 万 %2B 税额 B 给 C 开 40 万票(内账无需体现,因与你司无关) 确认实际成本 54 万(补差额 24 万):借:成本 24 万,贷:预付账款 - B 公司(或 C 公司,按实际对应)24 万(未开票部分挂 “应交税费 - 未开进项” 待转) 计算应交增值税:销项税 -(已开进项税 %2B 未开进项税中可抵扣部分),借:应交税费 - 应交增值税,贷:银行存款
2025-07-07
同学,你好 是的,你要有分割单就可以入账
2024-11-15
你们公司一共只支付了供应商一万块吧,而且是通过B公司周转了
2021-04-13
你好;   那实际业务是 谁 与C发生的。 这样好判断 
2021-11-24
首先啊,你这个固定资产的实际使用方式,C公司虽然说这个票据是开给B公司,但是B公司是不能用这个票据来做账的。那么这边就是需要B公司开一个分割单给这个C公司,然后C公司用这个分割单和发票的复印件,作为固定资产的入账依据。
2021-01-30
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