借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
公司出售固定资产汽车,账务怎么处理
公司的车辆固定资产,低于净值售出,凭证税务喝账务怎么处理?
老师,公司出售固定资产汽车,账务处理要怎样做呢,已开出销项发票
公司固定资产车辆出售,企业能开具发票?开具发票是去税局代开吗?企业车辆出售有没有什么优惠政策?
公司采购车辆时,老板没给发票给财务做账未入固定资产,现在销售固定资产出去了,会计才知道有这辆车的存在,现在怎么做账务处理呢
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项
固定资产清理余额再结转到营业外收支
不开发票,是不是也可以的
是,不开发票, 也可以的