你好; 借固定资产清理 ; 累计折旧贷固定资产; 借银行存款贷固定资产清理 ; 应交税费-应交增值税; 结转 :借固定资产清理 贷资产处置损益 或者做相反分录
公司出售计提完折旧的车辆,原值136552.1元,出售收入40000元,现进行固定资产核销账务处理怎么做会计分录
公司出售固定资产汽车,账务怎么处理
公司的车辆固定资产,低于净值售出,凭证税务喝账务怎么处理?
老师,请问一下,我们公司出售使用过的商务车,商务车原值是100000,累计折旧是95000,EAS系统做了固定资产清理处理,生成凭证固定资产清理是5000。现公司出售收到库存现金35800,账务处理是这样的吗?
公司采购车辆时,老板没给发票给财务做账未入固定资产,现在销售固定资产出去了,会计才知道有这辆车的存在,现在怎么做账务处理呢
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
请问是这样做吗?税率是13%吗?低于净值及二手市场价格销售可不可以呢?
你好; 你抵扣了 就是按13%缴纳增值税的。 合理的 金额是可以的; 不要过于低价 避免有税务风险的
如果净值剩4万,但是我们车市场价格有8万,那是不是 不能按净值去销售,得以市场价格为准
你好 ; 是的。 按照市场价去处理 ; 按照二手市场价值去弄