您好,基本合理,增值税销项税额508285.57×13%=66077.12,进项税额391271.68×13%=50865.32,增值税差额66077.12-50865.32=15211.81,附加税15211.81×12%=1825.42,印花税574362.69×0.06%=304.97,企业所得税若按核定征收(574362.69-391271.68)×5%=9154.55,应交税费合计15211.81%2B1825.42%2B304.97%2B9154.55=26496.75,但需确认企业所得税征收方式及补票部分的税负比例是否符合当地政策
老师,你好,能帮我看下哪里填了不正确吗?
老师不计算与做账务处理,麻烦老师帮帮我
你好老师,你能帮我看看所得税怎么算出来的?
老师你好,你能帮我看一下怎么做吗?
老师你好,能不能帮我看一下这条题目
老师,如果是公司没有出差外地的业务,但是开票到公司的住宿票我能入账吗
老师,请问公司购买了手机送客户,这个业务我能不能把手机作为我们某项目使用的设备,去做固定资产折旧扣除?如果按固定资产折旧做扣除会有风险吗
老师,我想问下今年有说股东无偿借款给公司,股东反而要交更多税吗?没有收利息收入也是不行吗?
闲聊一下,抖音有个算命师算命挺准人挺多的,我就排队去算,就是一个热气球,排了一个小时,到我了,看了我的八字,后来说问我,你想问什么问吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后来我问了感情,啥时结婚他说了完了我把热气球刷给他,他就下播了,额,,,我一脸懵逼,看抖音说有3不收,虽然我知道不能全信,但是有在她直播间蹲好几个月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是闲聊,不是要安慰我,就是这个事遇到过?我就怀疑是不是我命不好
老师,我们的供货方不愿意给我们开具发票,让我们把钱打给另一家他们的合作方,由他们这家合作方给我们开具发票。我这边出具了一份代收代付款协议。请问,我这边做账的时候,供应商我是该挂实际给我们供货的这家,还是应该挂我们付钱过去和开票给我们公司的那家?
空调工程公司的成本如何核算
老师:请问个体户 收入-费用=利润,利润的钱可以直接装进股东的兜里,不要交什么分红个税啥的了,是吗?
老师们,请教个问题,同控下甲购买a公司下的子公司乙的股权,入账价值是乙在a公司的净资产的金额是吗?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的净额,甲在a的净额,是以甲乙的哪个数据填在a的净额里的
老师,请问帮建筑企业挂靠人员交社保,由公司全额负担,计入什么科目
老师你好,小规模,1月3日付款9-11️房租,财务分录用了,借其他应收款,贷银行.2月12日取得租赁发票,财务做分录,冲销24年12月计提9-11月租金,借:管理、贷其他应收款,借管理,贷其他应收款。这样做对吗她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6️19收到发票,我做分录是做预付账款还是其他应收款?还是其他应付款,
你好,老师,你能帮我看下我核算的税费合理不
您好,合理呀,我上就是算了嘛
下面这一部分怎么理解
这个是我一个朋友公司的,他从别的公司走,开票,需要收取的税点
您好,朋友公司从别的公司走账开票,收的税点”就是通过补票来少交增值税,补票的税负是2%,能抵扣11%的进项税,企业所得税按1%算,补票得有80%的成本凭证,补票金额是43862.20,补完票后增值税变成10165.71,附加税1219.89,企业所得税3909.89,进项发票费按10.5%收,总费用合计是19790.98,核心是补票要真实,不然有风险
下面那个增值部分是什么意思?
您好,增值部分指的是补票后增加的增值税额,也就是补票金额乘以税率后的税额,比如补票金额43862.20,税率13%,增值部分就是43862.20×13%≈5702.09,这部分可以抵扣进项税,减少实际要交的增值税,所以补票能降低税负,但前提是补票必须真实合法,否则会被查
他这个算的按20%收取,会不会太高
您好,按20%收取确实偏高,一般市场上补票的手续费通常在5%到15%之间,20%已经接近上限,除非是高风险或特殊行业,否则这个比例不太合理,建议你朋友多对比几家服务商,或者直接和对方协商降低费率,同时要确保补票业务真实,避免因高费率带来额外成本和税务风险
业务真实,因为我朋友企业资质不够,工程材料走到别的公司,销售完结账,我可以从哪几个方面给他把税率降低点
您好,可以从这几个方面帮你朋友降低税率:一是找税率低或优惠多的地区合作公司,比如有些地方对建筑业有税收返还政策;二是和对方公司协商降低手续费,毕竟业务真实量大可以谈折扣;三是优化开票结构,比如分批开票或用小规模纳税人开票,税率只有3%或1%;四是确保所有成本凭证齐全,比如材料采购发票、运输费等,这样能合法抵扣更多进项税;五是看看有没有税收优惠政策,比如小微企业增值税减免或所得税减半,这些都能有效降低整体税负