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老师,我们的供货方不愿意给我们开具发票,让我们把钱打给另一家他们的合作方,由他们这家合作方给我们开具发票。我这边出具了一份代收代付款协议。请问,我这边做账的时候,供应商我是该挂实际给我们供货的这家,还是应该挂我们付钱过去和开票给我们公司的那家?

2025-09-08 23:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-08 23:19

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齐红老师 解答 2025-09-08 23:20

您好,从做账和税务合规最稳妥的角度,供应商应该挂“实际给你供货的那家公司”(即A公司),因为你买的是它的货,但这样你就应该直接把钱打给A公司并由它开票才对;可现在你把钱打给了另一家(B公司)并由B开票,如果你坚持认为业务实质是跟A买的货,那账上供应商可以挂A,但你要把打给B的钱记成“其他应收款-B”或“代付款”,同时要清楚这种“货是A发的、钱打给B、发票是B开的”属于“三流不一致”,税务局可能不认你这发票,导致不能抵税或算成本,有风险;如果你觉得B才是真正和你交易的(比如它是代理或代发货方),那账上供应商就挂B公司,但前提是B必须有权利开这个发票,而且你得有正式委托或代理协议证明这是合法操作,否则B开票也可能被认定为虚开发票,同样有税务大风险;所以最安全最合规的做法是你直接跟实际供货方A交易,钱打给A、发票由A开,这样账挂A、三流一致,没风险,千万别为省事接受“货是A的、钱打给B、发票是B开”这种不规范操作,否则后患无穷

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2025-09-08
你好,需要的,需要有一个三方协议啊,这个需要三方盖章签字。
2023-08-08
你好,查严了三方协议也不可以,让他们退给你们
2025-01-15
你好,不能那样做的,属于虚开发票
2024-11-08
你好,不可以的,发票流和现金流必须一致
2021-12-27
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