先按实际付款金额入账: 凭付款凭证(如银行回单、付款审批单、合同等)确认支出,分录为: 若为采购商品 / 服务(用于经营): 借:库存商品 / 主营业务成本 / 管理费用等(实际付款金额) 贷:银行存款 / 库存现金 若为预付性质款项(后续无发票): 借:预付账款 贷:银行存款,后续转销时同上。 所得税申报时做纳税调整: 由于未取得合法税前扣除凭证(发票),这笔支出在年度企业所得税汇算清缴时,需从 “税前扣除项目” 中剔除,按规定缴纳对应所得税(个体户需在个人所得税经营所得汇算时调整)。 留存备查资料: 保存好付款凭证、业务合同、沟通记录(证明业务真实),避免后续税务核查时因 “无发票且无法证明业务真实性” 被认定为违规支出。
开票给客户,客户不肯付款了,怎么处理发票
对公付款给对方,对方不肯开票,账怎么做
老师,我想问下我们2021年的广告业务,给对方开了全额发票,对方也支付了部分费用,现在合同终止了,发票对方肯定已经全部入账,款也不支付了这种情况怎么做分录处理?
货已经来了,款也付给对方了,但是发票没到,还不一定有发票,怎么做账
应付账款中 原材料钱已经付给对方了 确定不能取得发票 没有入成本里 怎么处理
老师,超过三年不能确认,也联系不到客户,也没有合同的应付账款是不是可以转营业外收入了?
老师,我们是制造业,制程中有模具,我们的模具制造商开不出模具发票,有100多万,可以让制造商开吗,有风险吗,如果不开,我应该让对方怎么开票,我们怎么做账呢
这个我知道,但是除了一万,人家两个月超出的加起来有五千了,本来是扣3%,现在扣10%人家不同意
老师好,比如公司的差旅费员工已经报销了,如何在电子税务局做个标记说明这张发票已经入账了,以免重复入账
承包工程,1.老板转过来的钱,借银行存款,贷其他应付款。2.购买原材料,借工程物资-钢筋,贷银行存款。借工程物资-水泥,贷银行存款。3.甲方转过来钱,借银行存款贷主营业务收入。2年后才完工,是不是完工了做一笔分录一块结转成本
老师 想咨询一下,就是7月开的票是含税6554元,8月红冲之后再重开了6554元,然后申报8月增值税怎么填数呀
老师,应付账款周期开始2022-01-01,结束2022-12-31,截止到今天9月8日,这个周期怎么算,是欠了多久?
老师,员工上个月没发工资,工资申报也是零,然后这次两个月一起发,那个个税很高啊,这个怎么办呢?
公司一年没经营了 但是今年收到工会经费返还5000元 公司准备注销这5000元打给股东 要申报个税吗
我们是北京企业,企业类型:港澳台合资企业。 为拓展公司业务在澳门租住办公室,对公司进行装修,购买办公家具等,此项行为是否可以?是否可以向澳门付款?是否要设立澳门公司或澳门办事处?