咨询
Q

老师 想咨询一下,就是7月开的票是含税6554元,8月红冲之后再重开了6554元,然后申报8月增值税怎么填数呀

2025-09-09 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-09 14:14

您好,这个不影响,一正一负,直接填0

头像
快账用户8564 追问 2025-09-09 14:19

这种不用填呀 就算红冲上个月的 不填申报表也没事对吧

头像
齐红老师 解答 2025-09-09 14:20

你按0申报就可以了,一正一负是0

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 你是一般纳税人吗? 未开票收入实现当月在附表一未开票列正数填列 实现的月份 在在附表一未开票列负数填列
2020-09-11
你好,你的销售额出现了负数,按负数销售额来申报,自己申报不了的去税务局申报。
2022-09-06
你好 。我们这边负数也报不了。 我们这边税务局是要求去大厅申报负数 数据的
2021-09-06
你这个开专票,那就根据上个月填写,这个这个月开红字,那是下个月填写的,专票蓝字-红字之后填写,你这个这个月开,不影响上个月申报
2020-04-09
但是我看你这个说是更正申报这个 意思是叫你们直接按简易申报的?这个各地口径不一样这个,你这个最好是找你税局确定,要是这样开红字再开蓝字一般是按这样步骤申报,但是之前有学员反馈说是直接按简易去申报,后续不再申报了,后续开红字再开蓝字不再申报了这样
2020-09-01
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×