1. 确认销售收入与应收款项 借:应收账款 - 境外买方(CIF 总价) 10000 贷:主营业务收入 - 出口收入(FOB 价) 9600 贷:其他应付款 - 代垫运费 390 贷:其他应付款 - 代垫保费 10 2. 支付代垫的运保费(如支付给货运公司 / 保险公司) 借:其他应付款 - 代垫运费 390 借:其他应付款 - 代垫保费 10 贷:银行存款 400 3. 收到买方支付的 CIF 总款项 借:银行存款(或外汇存款) 10000 贷:应收账款 - 境外买方 10000

报关单包含运费和保费,成交方式是cif,关于出口退税的发票怎么开?金额怎么填?
报关单上成交方式是cif,收入是10万人民币,保费显示是1000,运费是300美金,请问财务具体怎么记账?外贸企业。
请问我们是CIF成交的CIF总价是100,运费30,保费10,请问我现在收到报关单,怎么做账?按FOB价60确认收入,那账怎么做平?请写一下分录并标准金额
你好老师,出口报关单上是CIF方式成交,应收账款按FOB确认收入,收汇金额是CIF总金额,多出来的美元是运杂费,怎样做会计分录
报关单上成交方式是CIF,运费:USD/150/总价,保费:USD/0.2313/总价,合同总价是人民币1510,开出口发票的时候金额要怎么计算
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
但是保费是买方在付,老师,这个情况怎么处理
你好,你们没有负担保费,就不应该算在里面了。你保费写0.是不是因为不能写0
是不是成交方式就错了
你好,你们约定的不太对。其他如果买方付,你可以把价格约定高10块,然后卖方付。 要么就按别的方式。
但是现在问题是这10块不知道怎么做了,因为我们收款也是10000,但实际上这10块不会付出去
你好,你先当做要付。后续转入营业外收入。