你好,往来,固定资产,存货,负债等,都需要处理掉。
老师,我们公司要注销,要做企业所得税清算申报,还有些问题不知道会不会影响注销 1应付账款和应付职工薪酬是不是必须要付完。 2我们的应收款还有一部分未收回来,要不要做成营业外支出 3其他应付款为负数,是之前购买设备时入错了账所至,可以不做处理吗
老师你好,请问一下我们是小规模纳税人,一年多没有经营了。注销的时候,发现货币资金,应收账款; 应付账款,还有预收账款; 实收资本和未未分配利润都有金额, 请问一下注销的时候,哪几个科目需要进行一个处理?
老师好,想问一下,公司要注销的时候,资产负债表上还有其他应收款和实收资本,其他应收款该怎么处理?实收资本需要做什么账务处理吗?
老师 请问公司注销欠法人求他应付款4万元,账上钱只剩下1万元,还给法人一万,还欠3万,公司申请注销,这笔其他应付款应该怎么处理呢,反过来的意思就是这笔钱公司还不上了不用归还,注销处理需要怎么做呢?
以前年度公账付的钱,对方没有给发票,也拿不到发票了,业务已经发生,账上做的预付账款。如果实在收不到发票了账上怎么处理,汇算清缴的时候又需要注意哪些
汇算清缴退回预交税款怎么做账
咨询下:企业所得税汇算清缴,忘记做了,可以补申报吗?
公司报销可以自行拟定报销标准,还是说要按照大众标准来呢
老师,劳务报酬比如上个月是4000,这个月是6000。上个月缴了640。那这个是累计4000+6000来算应纳所得额吗?
社保申报,是按照统一的最低基数吗
老师 会计继续教育注册账号时有一个学校的毕业时间怎么填 我是报考的成人高考明年才毕业的 这个时间可以填成明年吗
盘锦分公司2020年成立,沈阳总公司2015年成立,2020年成立盘锦分公司的时候所得税报表是和沈阳总公司一起申报的,盘锦分公司有固定资产200万,直到2024年已经折旧完了,现在2025年要把总分公司的报表拆开,不进行一起申报,还需要调整2025年之前的报表吗?分公司的折旧已经抵扣完成,需要把总公司的抵扣分公司的折旧调整出来吗?
请问老师,出口退税系统导入的报关单,不能删除了了嘛
8月份记录一张9月份的费用发票100元以内,我凭证已经打出来了,不高兴重新弄了,可以在9月份作废之后重新再做一遍,还是说这个小金额的不用管
老师,请问一下6月提前预支8月份工资,是直接做借应付职工薪酬工资 贷银行存款 还是借其他应收款 贷银行存款 等8月申报了 做借应付职工薪酬工资 贷其他应收款啊?
应收账款都未收回来能申请税务注销吗
你好,必须要清理掉才能注销。
可以帮忙看看资产负债表,这些要怎么做处理比较好
你这个往来都该收的收,该付的付 其他流动资产这些要看是什么资产,该卖掉的卖掉。
其他流动资产是应交增值税借方余额重分类至其他流动资产,应付股利、实收资本、盈余公积需要清理吗
你好,应付股利,盈余公积需要 实收资本不需要。
应付股利、盈余公积、应交税费要怎么清理呢
你好,该支付的股利要支付。 盈余公积进行分配。 应交税费,该交的要交。