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本企业将厂房建设外包给建筑公司,并与建筑公司约定,在项目现场使用的水电费由本公司先交给水利公司。然后施工方使用的部分再由他们将费用打给本公司,本公司再开发票给施工方,付电费到收电费,开票前后怎么做账。

2025-09-09 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-09 16:59

同学你好 电费开发票吗

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快账用户3629 追问 2025-09-09 17:04

开发票(专票)

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齐红老师 解答 2025-09-09 17:10

同学你好 开专票那计入成本就可以

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快账用户3629 追问 2025-09-09 17:10

可以麻烦老师把前后做账发一下吗?

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齐红老师 解答 2025-09-09 17:13

本公司交水电费(含施工方使用部分): 借:管理费用 / 制造费用(本公司自用部分) 其他应收款 - 建筑公司(施工方使用部分) 贷:银行存款 收到建筑公司交来的费用: 借:银行存款 贷:其他应收款 - 建筑公司 给建筑公司开发票(确认收入): 借:其他应收款 - 建筑公司(若未先收款则记此科目,已收款则冲减该科目) 贷:其他业务收入 应交税费 - 应交增值税(销项税额)

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快账用户3629 追问 2025-09-09 17:15

收入不结转成本吗?

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齐红老师 解答 2025-09-09 17:24

同学你好 收入和成本对应就可以

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同学你好 电费开发票吗
2025-09-09
您好,不用写委托付款协议。代付电费时:借:其他应收款,贷:银行存款,等对方给你钱了,再把其他应收款冲掉。
2025-07-16
A和B共同拥有这个地上建筑物, A的处理是作为固定资产,在使用期间摊销完毕就可以了的,
2020-12-19
你好,同学 让对方出具分割单,你按分割单入账处理,可以税前扣除
2021-01-26
学员你好,建筑承包商给你们开的都是工程服务的发票,跟他们专业分包开什么票给他们无关。
2021-12-31
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