不是,这个月单独按6000元计算
老师好!企业所得税申报表上的利润总额都是填累计数吗?比如我上个月是6W,缴有企业所得税,这个月是负数:3W,那累计是6-3=3W 吗?如果下个月是2W,累计是3+2=5W。对吗
老师,2021年12月工资的个税是累计在2022年一月吗?2022年1月实发,比如工资是6000,扣除五险一金是5500,这样需要缴纳个税吗?如果2021年个月工资不超4000的话
上个月利润总额为负我计提的借所得税费用-4000贷应交税费-应交所得税-4000,我这个月想调回来但是这个月利润总额为负,所得税费用是正数4000可以这么报吗
想问下比如我的收入一个月是6000,年收入为72000,然后我在另外一家有获取劳务报酬一个月为800元,年劳务报酬为9600,那请问我这个每年的应纳所得额怎么算
代扣代缴个人所得税(劳务费)月初开具19000发票,已办申报,月底又开6000,应补(退)个人所得税多少?劳务费(课酬费)的个人所得税是以次还是以一个月的累计额来结算?收入为不含增值税
老师,9月份陕西养老基数有变化吗
调整去年科目记错的账,凭证需要附件附上吗?还是只填制正确凭证装订就行?
去年五月上账应收帐款科目10000元,然后七月份收到,记账时科目应该冲销应收账款,可是大意记错了,记错的分录:借:银行存款10000,贷:主营业务收入10000,然后今年这个月整理资料发现余额不对,想调整一下,具体应该怎么调整?是红字填写原错误分录,然后填写正确的分录借:银行存款10000,贷:应收账款10000,还需要其他分录或者以前年度损益调整吗?
面试:等会去面试香港的财务,做自我介绍的时候,怎么结合以前做过的香港账务,去更好的自我介绍,没有头绪
老师,请问我们签了一份服务协议,偶尔需要对方来公司提供,对方派出人员的差旅费由我们公司承担,这个差旅费在我们公司能正常做差旅费吗还是做什么费用呢?能税前扣除吗?
我公司是房地产企业,共可售面积8000平米,己开票4000平米,已申报增值税,在申报过程中销售收入未扣减对应的土地价款,请问老师,在剩余的申报时,以前未扣的土地你价款怎么处理?
老师请问 库存商品结转主营主营成本 商贸行业 操作流程
个体工商户开直播服务费票据,没超过税务核定范围,无个税增值税,有没有税务风险
老师麻烦问下,公司主要是厂房出租,如果房产税选择从价计税,那收租金就可以不用再交从租的了对吗?谢谢,请指教[抱拳]
老师每月应该给哪些财务报表给老板看啊?
那是不是就算报税了没有发票是不是不可以税前扣除?那这样子直接按工资薪金申报不是会好些?
是,报税了没有发票 也不可以税前扣除
那这样子是不是按工资薪金申报会好些?
是,按工资薪金申报会好些
那如果这个员工是4000,我按5个月申报劳务费可以吗?
当月发的,不能按5个月申报
那去税务局代开其他发票,有什么项目是不需要缴税吗?
劳务报酬不超过500元,基本不用交税
是超过了
超过了,代开就要交税