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我公司是房地产企业,共可售面积8000平米,己开票4000平米,已申报增值税,在申报过程中销售收入未扣减对应的土地价款,请问老师,在剩余的申报时,以前未扣的土地你价款怎么处理?

2025-09-10 12:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-10 12:40

同学,你好
那你之前的申报要更正,把对应的土地价款填进去扣减

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你这可扣除的费用为 500/20000*16000=400 预交的税款为 (1100-400)/1.09*3% 正式申报税为 (1100-400)/1.09*9% 你计算一 下金额 。
2020-03-27
销项税额(28340-10000*10900/20000)/1.09*0.09=1890 进项税额1000万 预交税款=28340/1.09*0.03=780 5月应交税=1890-1000-780 分录 借:应交税费-增值税-待转销项税额1890 贷:应交税费-增值税-销项税额1890 借:应交税费-增值税-转出未交增值税890 应交税费-预交增值税780 贷:应交税费-未交增值税110
2021-12-29
好的,请稍等会尽量快一点解答的
2021-12-28
学员您好,内容较多,需要计算一下回复
2021-12-28
项税额(28340-10000*10900/20000)/1.09*0.09=1890 进项税额1000万 预交税款=28340/1.09*0.03=780 5月应交税=1890-1000-780
2021-12-28
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