你好,提高额度,会交更多的税而已。其他跟之前一样。
老师,我想咨询下个体工商户的问题,是原来核定征收的,我现在要开90000的票,可以吗?老师看到后,您给指教一下 ,老师你也看一下,我们这之前是核定的是那应纳税所得额是25000,然后后来我们增票了,每个月最高可以持十张票,但是现在我们如果说想要开9万块钱的票,等于是超了那个应纳税所得额,我这个应该我需要交税吗?您给我看一下有时间。
老师您好,我们是个体工商户,政策上不是说月销售额不超过10万,一季度不超过30万不是免税吗?为什么我们税务专管员说我们的核定额度每月只有3万,一个季度9万,我们一个季度开了20多万,超过太多了,变成了查账征收呢?查账征收说要我们交20%的个税?政策上说的月销售额10万和专管员说的定额3万有什么区别?
江苏省宿迁市市区的个体工商户,原本是核定征收,2023.01.01-2023.03.31,第一个季度共计开出1%的增值税普票,价税合计341980.15元,无任何进项发票。 2023.04.18忽然发现税务ukey无法开票,到税务局咨询发现要被改成查账征收,第一个季度的税额也没计算出来。 请问这种情况以后怎么办,需要找会计来做账吗? 另外第一个季度要缴纳多少税款,有无变法缓解。
你好老师,我是上海地区的,以前是核定征收缴税,2023年变成了查账征收,我第一个季度报税开票金额30万以内(实开五六万),这个是免税的。 第二个季度报经营所得税时(预缴纳所得税)发现问题了从核定征收变成了查账征收,扣的税款比原来高出好几倍,我现在不知道该怎么报税交税了。以前都是填个收入总额就行了,成本是0元。现在报税减免完还是原来的好几倍价格,我以后该怎么报税,成本费用是指的别人给我开的发票还是什么,收据或者不是发票之类的能作为成本费用吗。还有就是我在网上看查帐征收要开始做账了,我要怎么做帐? 问题有点多,麻烦老师了!感谢!
老师我想请问下,我是个体户,以前是核定征收,每次来了发票就缴纳9个点个税,今年开始查账征收,我这个季度也开发票了,但是进去系统申报时发现一个问题,原本我计划这个季度还是按之前核定征收时,薄开票金额9个点左右缴纳税,但是申报后给我提示,因为上季度我有预交税费2000多,这个季度算好的400多税费交不起,这个怎么处理?我不太懂
老师,我们是零食家电行业,公司有一般纳税人8家 ,还有一些门店小规模,以前都是代账做的,现在要接回来,老板要我先看下代账申报资料和报表,要我提一些建议,怎么规避风险这些
请问新开公司没有实缴出资,资产负债表怎么平账
我公司以前处以停工状态,现在生产前需要维修,维修用的出库材料计入制造费用的话当月不结转的话,月末的资产负债表不平
银行手续费一年去开一次票,开专票怎么做账,银行手续费是不是6个点呀,假设我的手续费是一年10600元,那么这个是不是开专票给我就是不含税金额10600/1.06=10000元呀,然后进项税就是10000*0.06=600元呀,那么这个时候怎么做账呢,因为平时12个月的手续费,因为权责发生制,平时已经做账了,年底开回来的专票,专票上金额是10600元,但是因为平时已经把10000元(财务费用累计做完了),这个时候年底是不是只要做一个借 应交税费-应交增值税-进项税额600,贷什么呢,还是说先冲减费用 借 财务费用 10000 借应交税费-应交增值税-进项税额600 贷财务费用10600呀,应该怎么做账呢,票是怎么开来的,平时我们做费用的银行手续费是含税的吧
老师,以前企业是一般纳税人时进的原材料稻壳已经风化腐蚀,现在是小规模,如果现在做损失那当时的进行税还用处理吗,还是就按账面价值做损失就行
老师好,请问门诊对外开给患者的电子普票如何开具?
老师,发票增额可不可以不上传合同,对方公司不愿意确认合同
公司卖了电缆加上运费3万,运费和电缆可以分开开票吗?
老师 公司想从外面租赁打印机一年 需要签合同吗
请问财务人员交接,包含哪些内容?
是根据核定的额度,无论是否全部开票,都需要根据核定额度全部纳税吗?
你好,是的。就是这样理解。
老师,像这种情况,我们是哪个合适一点,提高核定额度或者查账(我们行业有点特殊,成本票进来比较困难)?
你好,你拿不到回来的票,就建议还是核定征收。