若 8 月无特殊免税销售额扣除项目,第一张表(7 月)更对,第二张可能误填。可核对业务单据,确认销售额及扣除项目情况后修正。
老师这两个申报的 不一样吗?280是不是两个表都要填写呢
未票收入 专票13%的,一般货物,在申报表上是怎么填写? 填写哪几个位置,深圳地区
老师,我单位是民营医院免征税企业,因为刚刚该为一般纳税人,申报时我不知道都填写哪几个表和不知填在那些位置。
填完企业汇算清缴后,点击申报,出现这个窗口,老师能帮我看看是什么情况吗?这两个报表的这列都显示是0,我不知道是哪里填报有问题,请问要怎么改?
郭老师,经济普查以千元为单位你看我写的对吗,比如1113052.62,填写1113.05268,这个表一般是保留两位吗?表上没写明保留数,第一次填写的
老师,我们是零食家电行业,公司有一般纳税人8家 ,还有一些门店小规模,以前都是代账做的,现在要接回来,老板要我先看下代账申报资料和报表,要我提一些建议,怎么规避风险这些
请问新开公司没有实缴出资,资产负债表怎么平账
我公司以前处以停工状态,现在生产前需要维修,维修用的出库材料计入制造费用的话当月不结转的话,月末的资产负债表不平
银行手续费一年去开一次票,开专票怎么做账,银行手续费是不是6个点呀,假设我的手续费是一年10600元,那么这个是不是开专票给我就是不含税金额10600/1.06=10000元呀,然后进项税就是10000*0.06=600元呀,那么这个时候怎么做账呢,因为平时12个月的手续费,因为权责发生制,平时已经做账了,年底开回来的专票,专票上金额是10600元,但是因为平时已经把10000元(财务费用累计做完了),这个时候年底是不是只要做一个借 应交税费-应交增值税-进项税额600,贷什么呢,还是说先冲减费用 借 财务费用 10000 借应交税费-应交增值税-进项税额600 贷财务费用10600呀,应该怎么做账呢,票是怎么开来的,平时我们做费用的银行手续费是含税的吧
老师,以前企业是一般纳税人时进的原材料稻壳已经风化腐蚀,现在是小规模,如果现在做损失那当时的进行税还用处理吗,还是就按账面价值做损失就行
老师好,请问门诊对外开给患者的电子普票如何开具?
老师,发票增额可不可以不上传合同,对方公司不愿意确认合同
公司卖了电缆加上运费3万,运费和电缆可以分开开票吗?
老师 公司想从外面租赁打印机一年 需要签合同吗
请问财务人员交接,包含哪些内容?
那个第二项免税销售额扣除项目本期实际扣除金额是什么意思?
“免税销售额扣除项目本期实际扣除金额”,是指在计算免税销售额时,按照相关税收政策规定,从免税项目的全部销售额里,实际扣除的特定项目金额。比如,当企业销售的免税农产品,存在部分成本或费用等符合政策要求可扣除的情况时,这部分可扣除的金额就会填在此处。但一般单纯的自产农产品直接销售,通常没有这类需要扣除的项目,此时该栏应填0。
这个公司是A级纳税人,如果我更正申报8月的增值税报表,这个级数不会降成B级吧?
一般不会直接从 A 级降为 B 级,但若更正因偷逃税款等严重违规,或频繁因自身核算不规范更正,可能影响纳税信用评价,存在降级风险。
频繁更正是指一个月更正几次?我一年内更正10次以内应该不算频繁更正吧?
同学你好 这个不算