打开107040保存下试试 提示你不一致
老师,企业所得税汇算清缴申报表已改,大厅说还要财务报表,这样的话我财务报表是不是也要更改,怎么更改,这个问题您比较清楚,但还没有处理完,还请谢老师帮忙解答
老师我是苗木公司小规模,关于汇算清缴问题,老师初次做汇算清缴,减免所得税优惠明细表中,如图片提示这个,老师我2020年按照5%缴税的,这个表是需要填写还自动带出来的,老师我看了看19年汇算清缴表,提示这个问题,那个是保存主表,老师,还有我2020.4季度预交所得税表我发您了,帮我看下,这个年报减免所得税优惠明细表需要填吗?自动带出来,这个数是不是我4季度填的这个数!不理解 老师因为要注销这个公司我是不是得汇算清缴完后,再去注销,老师您知道工商年报是不是也得提前报完才能注销!
填完企业汇算清缴后,点击申报,出现这个窗口,老师能帮我看看是什么情况吗?这两个报表的这列都显示是0,我不知道是哪里填报有问题,请问要怎么改?
做完企业所得税汇算清缴后,申报的时候出现了第一张图,然后根据提示看了主表,这个应纳税所得额是弥补完以前年度亏损后,表单自动生成的0,打开减免所得税优惠明细表点击数据读取后,所有的数据自动生成也是0,我点击保存弹出来第三个图片提示,麻烦老师看看是什么情况?
老师好,想请教个问题,我是第一次申报企业所得税汇算清缴,这个表有点看不明白,我调增了一万多块钱的业务招待费,显示是要交税,但公司是2021年成立的,享受地方性补贴,我申报的时候叫我交税223.72元,要打印申报表出来又显示已申报无需缴纳,这是什么意思,麻烦老师帮解疑一下,谢谢。
老师,就是做自己内部的账支出去的没有发票,我应该怎么记账?是记管理费用还是挂其他应付款?
增值税怎么计提?和是否有抵扣,有关系吗?
老师好~想咨询下,税务针对股息分红,一般会让企业提供哪些资料?
老师,收到了不合理的油票,是不是不做处理就可以了
给红十字会捐款能享受什么优惠政策? 公司和个人都发一下
应交税费-应交增值税-已交税金,这个会计科目是核算什么的?
老师:请问一下其他公司(跟老板是朋友)借给我司的借款,也没有签借款合同,这个月打了3次累计30万(备注了借款),后面可能还会继续借给我司,这种要交印花税吗?假如要交,没有合同按什么金额来交呢?
长期待摊的租金是当月计提,次月摊销吗?
老师,同时出口2单货物 (不是同一个收货人),本月只做一单退税,另外一单下次退税,不退税的这单采购发本月要开进来吗
公司卖了一辆二手车,是二手市场开具的发票,销售方是我们公司的抬头,申报增值税的销售额填在哪一列
我点107040这个表格保存,他提示我是否放弃小微企业优惠享受
这个表格的第一行是填写的零吗?我店点击数据读取,他的表格里面全都是零
你好,你看一下你主表的利润是亏损的吗?亏损的话点开是就可以了。
不是负的
主表里面弥补以前年度亏损了
我的主表里面弥补完以前年度亏损后,应纳税所得额是零
那就是可以选择是的 打开保存