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老师,银行付款的贴息费用,我应该怎么做账,银行也开的发票了

2025-09-11 09:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-11 09:04

同学,你好
借:财务费用
贷:银行存款

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快账用户7821 追问 2025-09-11 09:05

财务费用二级科目呢

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快账用户7821 追问 2025-09-11 09:06

那应收票据怎么办

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齐红老师 解答 2025-09-11 09:10

同学,你好
财务费用-贴现费

应收票据转到银行存款

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快账用户7821 追问 2025-09-11 09:14

没明白,您能写个分录吗

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快账用户7821 追问 2025-09-11 09:17

怎么转到银行存款,

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齐红老师 解答 2025-09-11 09:18

同学,你好
借:银行存款
贷:应收票据

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快账用户7821 追问 2025-09-11 09:20

银行存款没有收款啊

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快账用户7821 追问 2025-09-11 09:20

只有一个付款,付贴息

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快账用户7821 追问 2025-09-11 09:20

这样做银行余额就对不上了

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齐红老师 解答 2025-09-11 09:22

同学,你好
你不是汇票贴现吗??
如果不是,那银行付款的贴息费用,付的是什么?

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您好,那您应当按实际收款金额开票,按销售折扣处理
2021-04-28
您好,冲销之前的凭证,再重新做分录,然后把附件放在后面即可。
2024-04-12
你好,可以按照B公司垫付款项计入往来,然后A公司再支付给B公司。
2020-09-08
你好,可以按照B公司垫付款项计入往来,然后A公司再支付给B公司。
2020-09-08
你好,可以做的,且应付利息。借,财务费用借,财务费用,贷,应付利息。
2024-07-05
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