您好, 这个是公司实际的业务吗?
生产型企业亏损了300多万,利润表给老板报给他,他看不懂,他是这样算的,借了50万,(应收账款+存货)的期末减少了150万,加起来才200万,那300多万是怎么亏的?我说有折旧有摊销这部分都是费用,可加起来的金额不对?我要怎么回答?差额是不是营业收入-营业成本的差额部分的折旧和摊销?
9月份给对方开了400多万的发票,后来到了10月这个合同执行不下去了,钱也没收到,需要把400多万的发票作废掉。但是9月的账我又的做:借应收账款,贷:税,主营业务收入。那我的资产负债表应收账款金额就变得很大了,这样报报表没事吗
我司是有限合伙企业,没有啥业务,主要是员工持股平台用来收付投资款,其他没啥业务。尹9月有一笔银行利息到账,导致如下利润表中利润为正。请问应该怎么申报个人所得税(经营所得)
老师您好,小规模纳税人2022年10月份开出6万元免税发票,借应收账款6万贷主营业务收入6万,这样处理可以吗,增值税申报表要填哪张表,怎么填
像公司给老板报销了1万,其中有2千是业务招待费,但是这2千超出今年销售(营业)收入的0.5%”,所以这 2千怎么处理? 本来报销1万和老板拿回来1万的发票,我做账的分录是: 借:其他应付款1万 贷:银行1万 借:管理费用1万 贷:其他应付款1万 那现在这2千不能入账怎么处理比较合适,合规?将这2千发工资和申报个税的形式可以吗?
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
实际业务,但是没有发票,都是些微信转账,收据复印件
这种你也要做无票收入的
支出怎么做,进货也没有发票,都是些送货单复印件,原件都没有,有一批做好的货,等慢慢卖。做货的工人也是临时工,微信发工资,,都是老板垫支经营,外账全部报上去吗,感觉有点不对,麻烦老师讲一些企业一般这种情况处理方法
这些没有发票的支出,后面还会收到发票吗
收不到,人家不肯开,要加点
你先确认费用,汇算清缴调增处理
这种是否应该少报些支出,都是无票的,万一到时候调增太多,合理吗?