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老师,我做进项税额转出,是22年的业务,我在今年申报表里做还是去当期申报表里做,

2025-09-12 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-12 09:17

你好,这个看税务局要求,如果没有要求,就建议你做到本期转出。

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快账用户6275 追问 2025-09-12 09:19

老师,做的时候就是在申报表上附表2里进项税额转出这栏填上数就行吗

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齐红老师 解答 2025-09-12 09:20

你好,是的,主表进项税额转出也需要填。

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快账用户6275 追问 2025-09-12 09:20

老师,我刚才在本期申报表里操作,操作完以后,本期要缴纳的税额还是0,进项税额转出以后,不应该要缴税吗

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齐红老师 解答 2025-09-12 09:21

你好,这个不一定啊,看你有多少进项可以抵扣

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快账用户6275 追问 2025-09-12 09:23

老师。我留抵多。意思是进项税额转出的税额。可以用当期的留抵抵扣是吗

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齐红老师 解答 2025-09-12 09:23

你好,是的,就是这样了。

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快账用户6275 追问 2025-09-12 09:23

我以为进项税额转出的税额。不能用留抵抵扣

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齐红老师 解答 2025-09-12 09:23

你好,可以抵扣的了。系统自动抵减。

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同学,你好 自己账里面补做 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2024-09-18
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你好;    你之前 是不是进项税转出也做了两笔分录 ?    
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你好 借管理费用福利费用 贷应交税费应交增值税进项税转出
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