那个计入管理费用-业务招待费
老师,我们是养老院自带一个对外营业的餐厅,这个餐厅老板说要独立核算,我们养老院的营业执照上面有餐饮服务的哈,这个餐厅如果当做餐饮行业来做账的话,像餐具这些计入周转材料吗还是计入管理费用呢?像水电燃气费计入管理费用还是销售费用呢?我看了一下餐饮行业的账好像和企业的账有点不一样,因为我们不是正经做餐饮的,有没有必要像餐饮行业那样做账呢?
如果企业收到款或者合同约定到收款日期了 但我没开具发票 企业应该确认收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费销项 那我在做纳税申报时是在未开票收入申报吗?如果在未开票收入申报,以后我又开具了发票怎么办
老师好,我是新办企业,没有营业。申报企业所得税季,营业收入和营业成本不让写0该怎么办,账务上有监事的转账被我计入其他应付款,还有一笔其他应收款。还有银行开户费用被我计入管理费用开办费了
老师,酒店业,有餐饮,有住宿,但旁边有一个房子,合同写的是租给别人用了,先给开了10万的发票,钱到账的时候,没算主营业务收入,算的其他收入,这样可以?
老师好,这么晚打扰了。我想问下1、企业1月到5月都没有销售,但是收到A企业和B企业的打款,是不是就应该记入预收账款? 2、6月有销售100万给B企业,但是对方本月打款只打了18万5千。这18万5千是不是记入应收账款? 但是这时候财务报表上显示B企业的应收账款还有81万5千,因为B企业1~5月有打款,我记得预收账款,显示有104万。这个应该怎么操作啊?
老师,8月份交的厂房契税,然后折旧是不是从9月份开始计提,也是跟厂房一样按20年计提?
购入商品 入库之后 领用一批作为办公用品 进项要转出吗
公司每一笔收入都开发票了,成本都是大额的进项税发票,这个月选两张勾选抵扣后就不用缴税了,但老板还想多少交点保证税负率,得怎么操作
业务在公司本地住酒店是计销售费用-福利费吗
咨询下老师,小微企业人数认定,是按照实际在职时间算,还是按照个税系统申报时间算?因为个税申报中,工资发放的是上个月
单位办公室隔断墙装修合同在申报印花税时属于哪类合同?
我们是租的厂房,电是自己拉的专线,水是房东在收,但是水只给了我们收据,没有开票,这种能入账吗
老师,我之前社保医保的个人部分挂错了科目,挂成了其他应付款了,应该是其他应收款,那现在我要怎么调呢?关键的是社保医保公积金这些我都是跟工资分开计提做账的这种可以不?
请问营业执照上更新了地址,开发票,要更新信息吗?一般纳税人
中药饮片销售行业,员工工资用老板个人卡发放的话,有什么风险没有?因为有两个员工是证件挂靠到公司的,实际上没有在公司上班
因为该公司没有业务,所以后续也不存在调增之类的,就按照业务招待费入账就行,对吗
是的,就是那样做就行