您好,这么久了,你看下能不能找到这张发票,如果能找到是可以的

老师,我们客户把我们开给他们的发票漏做账了,2年前的发票,现在他们要求红冲,再重新开,这个2年前的发票不重开可以入账吗?
请问老师,我们以前开的发票比后面审定的金额多了,现在开红字发票,要把以前的整张发票红冲,然后减去多余的金额重新开一张吗?
老师好,我们是工程单位,之前多开了发票给甲方,现在结算需要红冲部分发票,开好的负数发票需要给甲方吗,如果给,给那几联呢
老师,我问一下我们给甲方来了专用发票,现在甲方要求冲红重新作废,从21年开始的开的专用发票都要,作废,那我这边冲红,不用整理前三年的凭证把发票找出来作废吧?
老师,2021到23年给甲方开的发票,现在需要重新冲红,我这边可以现在给甲方开票,下周在冲红3年的发票,这样也是可以的吧?
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢
是发票几联都要收回来吗?
不需要收回,你先红冲,再开正数发票就可以
我能找到我的留底联,我就可以红冲了,再开张正数发票就可以了? 是这样吗?
你要看下现在电子税务局能不能找到,现在是开全电发票