那个是冲暂估的凭证

老师,之前固定资产是暂估入账的,现在发票来了,我可以调整原值吗
老师你好请问一下我之前暂估是含税暂估的,后来来票了,红冲按发票入库了但之前 领用了按含税数字领了现在怎么调整
老师你好,请问我之前暂估的时候直接暂估总的原材料,但领用的时候,是领了明细,现在来票了冲了之前暂估的按发票入库,感觉之前领了,现在原材料借方还有,还要领用怎么回事,之前领用的也要冲吗?
老师,我前面因为配件没有发票暂估入了库,现在发票回来了和我暂估的数据是一样的,可不可以不红冲前面的凭证
老师,请问一下我前面月份做了暂估的成本,我现在有发票回来了,发票的金额是大于我之前暂估的,我现在该怎么来冲呢,而且发票金额是在银行付的
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
但我6月底暂估的装修工程 ,都转固定资产了,8月来票了,我冲的6月底暂估的,我8月在建工程又有余额了又有
你是在建工程转固定资产,冲的是应付账款-暂估
我的意思是,8月我在建工程又出现金额了
借:应付账款一暂估 应交税费一增值税一进项 货:应付账款一供应商
不再冲在建工程科目