1. 销售10万子公司分录: 未开票7万:借“应收账款-母公司”7,贷“主营业务收入”7; 已开票3万:借“应收账款-母公司”3,贷“应付账款-母公司”3。 2. 账扣2万子公司分录: 借“销售费用-平台服务费”2,贷“应付账款-母公司”2。 3. 已开票3万&未开票7万分录: 未开票7万:借“应收账款-母公司”7,贷“主营业务收入”7;同时借“主营业务成本(按实际)”,贷“库存商品”; 已开票3万:借“应收账款-母公司”3,贷“应付账款-母公司”3。 4. 确保应付与母公司应收一致: 先归集往来(应收母7万、应付母3万+2万),再做抵消:借“应付账款-母公司”7,贷“应收账款-母公司”7,最终“应付账款-母公司”余额(5万)与母公司“应收账款-子公司”一致。

一、 1、甲公司从 2017 年开始采用备抵法核算坏账损失,坏账损失计提比 例为5%,2017 年末应收账款余额为1000 万元。 2、2018 年年末应收账款余额还是1000万元。 3、2019 年企业年末应收账款余额为1500 万元。 4、2020 年 3 月企业发生坏账 10万元,年末应收账款余额为1000万 元。 5、2021 年企业年末应收账款余额为600 万元。 二、 2017 年 1 月 1 日,甲公司应收账款余额 300 万,坏账余额为贷方 15 万2017年度,甲公司发生如下业务: 1、销售商品一批,专用发票注明货款 500 万,增值税 85 万,货款尚未收到。 2、因某客户破产,该客户所欠货款 10000 元不能收回,确认为坏账 损失。 3、确认为上年度已转销为坏账损失的应收账款8000元并存入银行。 4、收到某客户以前所欠的货款 400 万并存入银行。 5、2017 年 12 月 31 日,甲公司对应收账款进行减值测试,确定按 5% 计提坏账准备。 要求:编制上述各笔业务的分录。
各位老师好,大致情况是这样,我们是子公司,需要付母公司资本收益金,比如我现在需要付母公司100万但是呢母公司欠我们子公司的应收有10万美元,汇率约定:7.15,抵扣了这部分10✖️7.15,我们只需要付母公司100-10✖️7.15。但是母公司欠我们子公司的应收10万美元是有好几个项目组成,比如每个项目分成2美元、3美元、1美元、2美元、2美元。请问这种的该如何做账,我现在做不平,问题出来在每个项目应收帐款不知道该怎么做,比如发票入账的汇率是8,现在汇率按照7.15 该怎么做呢??希望有老师能一步步教怎么做 有耐心的老师来 价格好商量 问题比较复杂 可以私下加微信说!
资料:甲公司是增值税一般纳税人,有关应收票据、应收账款业务如下(金额单位用“万元”表示)如下:1.(1)甲公司向乙公司赊销商品一批,价款200万元,增值税款26万元,该批商品的成本为150万元。货已发出,符合收入确认条件。收到乙公司开具的商业承兑汇票,票据期限3个月。(2)商业承兑汇票到期,因乙公司无力支付而未能兑现。(3)甲公司对应收乙公司的账款计提坏账准备30万元。(4)经多次催收,甲公司从乙公司收取100万元,存入银行。余款继续努力催收。问题:(1)根据资料(1),做出甲公司确认销售收入与结转销售成本的会计分录。(2)根据资料(2),做出甲公司相应的会计分录。(3)根据资料(3),做出甲公司计提坏账准备的会计分录。(4)根据资料(4),做出甲公司收取部分账款的会计分录。
7资料:甲公司是增值税一般纳税人,有关应收票据、应收账款业务如下(金额单位用"万元"表示)如下:(1)甲公司向乙公司赊销商品一批,价款200万元,增值税款26万元,该批商品的成本为150万元。货已发出,符合收入确认条件。收到乙公司开具的商业承兑汇票,票据期限3个月。(2)商业承兑汇票到期,因乙公司无力支付而未能兑现。(3)甲公司对应收乙公司的账款计提坏账准备30万元。(4)经多次催收,甲公司从乙公司收取100万元,存入银行。余款继续努力催收。问题:(1)根据资料(1),做出甲公司确认销售收入与结转销售成本的会计分录。(2)根据资料(2),做出甲公司相应的会计分录。(3)根据资料(3),做出甲公司计提坏账准备的会计分录。(4)根据资料(4),做出甲公司收取部分账款的会计分录。输入作答
资料:甲公司是增值税一般纳税人,有关应收票据、应收账款业务如下(金额单位用“万元”表示)如下:1.(1)甲公司向乙公司赊销商品一批,价款200万元,增值税款26万元,该批商品的成本为150万元。货已发出,符合收入确认条件。收到乙公司开具的商业承兑汇票,票据期限3个月。(2)商业承兑汇票到期,因乙公司无力支付而未能兑现。(3)甲公司对应收乙公司的账款计提坏账准备30万元。(4)经多次催收,甲公司从乙公司收取100万元,存入银行。余款继续努力催收。问题:(1)根据资料(1),做出甲公司确认销售收入与结转销售成本的会计分录。(2)根据资料(2),做出甲公司相应的会计分录。(3)根据资料(3),做出甲公司计提坏账准备的会计分录。(4)根据资料(4),做出甲公司收取部分账款的会计分录。
老师 去年给客户开的专票 对方今年不能认证了吗?
老师,营业执照是商贸企业,有机械销售项目,有通用设备制造项目,我可不可以开税收编码大类为通用设备*功能模系统,这功能模系统是由我采购的复合膜,风机,等材料组合的,这么开票有没有风险,合同签功能模系统,后付明细各种材料,可以吗,合同该怎么签,风险小
公司有个人不干了、公司马上也要注销了、这个人个税显示要交、我这边好操作不交吗?让他明年汇算清缴自己交吗
老师,我们工资表做的一个月的,只发放半个月的工资。我账上计提是一个月的,申报是按实际发放申报对吗?
老师,如果上游客户出现红色预警出问题,会影响我们吗,我们是不是也不能开发票了
请问老师,我们公司的预收账款 要是没有开发票,现在需要确认收入,搞得股权转让,税务必须要求我确认一部分收入,我怎么做账啊?
老师,触发红色预警是要税务上门了吗
老师,你好,租房,需要开租房合同,但是,对方公司有诉讼案,能电网公司开票吗?
老师,5月汇算清缴完收到退回的多缴企业所得税,分录怎么记
工商年检里面的资产状况信息,应该根据12月的第四季度的财务报表还是按照汇算清缴时候的年报的财报报啊