您好题目是全部的吗
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。2019年12月1目,甲公司“应收账款”科目借方余额为500万元,“坏账准备”科日货方余额为25万元,公司通过对应收款项的信用风险特征进行分析,确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%。2019年12月份,甲公司发生如下相关业务:资料一:12月5日,向乙公司除销商品一批,按商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税),由于是成批销售,甲公司给子乙公司10%的商业折扣。资料二:12月9日,某客户破产,根据清算程序,有应收账款80万元不能收回,确认为坏账。资料三:12月11日,收到乙公司前欠的销货款500万元,存入银行。要求:(单位用万元表示)(1)根据资料一,编制应收账款入账的会计分录。(2)根据资料二,编制相应会计分录。(3)根据资料三,编制公司收到欠款的会计分录。4)根据资料一、二和三,计算2019年木应计提的坏账准备金额并编制相关会计分录
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甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。2019年12月1目,甲公司“应收账款”科目借方余额为500万元,“坏账准备”科日货方余额为25万元,公司通过对应收款项的信用风险特征进行分析,确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%。2019年12月份,甲公司发生如下相关业务:资料一:12月5日,向乙公司除销商品一批,按商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税),由于是成批销售,甲公司给子乙公司10%的商业折扣。资料二:12月9日,某客户破产,根据清算程序,有应收账款80万元不能收回,确认为坏账。资料三:12月11日,收到乙公司前欠的销货款500万元,存入银行。要求:(单位用万元表示)(1)根据资料一,编制应收账款入账的会计分录。(2)根据资料二,编制相应会计分录。(3)根据资料三,编制公司收到欠款的会计分录。4)根据资料一、二和三,计算2019年末应计提的坏账准备金额并编制相关会计分录
(1)根据资料(1),甲公司销售商品一批,价款200万元,增值税款26万元,成本150万元,应分别记录如下分录:(1)销售商品200万元:银行账户200万应收账款200万(2)应交增值税26万元:应交增值税26万应交税金26万(3)实际成本150万元:商品存货150万成本费用150万(2)根据资料(2),乙公司商业承兑汇票未能兑现,应做出如下分录:(1)计提坏账准备30万元:应收账款30万坏账准备30万(2)收取乙公司100万元:应收账款100万银行账户100万
资料:甲公司是增值税一般纳税人,有关应收票据、应收账款业务如下(金额单位用“万元”表示)如下:1.(1)甲公司向乙公司赊销商品一批,价款200万元,增值税款26万元,该批商品的成本为150万元。货已发出,符合收入确认条件。收到乙公司开具的商业承兑汇票,票据期限3个月。(2)商业承兑汇票到期,因乙公司无力支付而未能兑现。(3)甲公司对应收乙公司的账款计提坏账准备30万元。(4)经多次催收,甲公司从乙公司收取100万元,存入银行。余款继续努力催收。问题:(1)根据资料(1),做出甲公司确认销售收入与结转销售成本的会计分录。(2)根据资料(2),做出甲公司相应的会计分录。(3)根据资料(3),做出甲公司计提坏账准备的会计分录。(4)根据资料(4),做出甲公司收取部分账款的会计分录。
给人民解放军军事科学院开增值税发票是不是只能开普通发票,我们现在已经是数电发票,开不了数电专用发票吧
老师您好,我现在更正申报2024年的个税,出现了这种提示,我应该怎么选择合适呢,就是我之前按零已经申报了,但是我把专项附加扣除我已经也选上扣除了,现在不知道应该怎么选择合适呢
您好老师,今年发现去年有一笔进项税额转出是管理费用 ,但是报表里没有这笔,想今年做调整,请问怎么处理好?
老师,业务招待费不是按60%扣除吗?我这个1660*0.6=996扣除这些吗?可是系统怎么带出来这个数呢如果按千分之五扣,也不是这个数啊
老师一客户用房子抵我们公司账款,我们给他们开13点专票,他们把房子抵给我们,房子是他们自己建的,可以让他们给我们开13点专票吗?
您好老师,养老保险调低基数了,社保局退了个人缴纳的养老保险,退公司账户了,这部分在职人员的退回个人了,不在职的不退了,我账务怎么做呢。还有一部分在职的给做到工资里去了,给付掉这块怎么做账呢,
老师,老板名下一个公司B收到A公司银行承兑汇票200多万,分解支付后剩余100万。张100万转另一个也是老板的建筑公司(法人不是老板),现在又从建筑公司转回A公司。等于兜兜转转一圈回到A公司了,这样有问题吗
企业是小微同时也是高新技术,申报企业所得税的时候,选择享受小微企业的优惠政策,研发费用加计扣除还可以填报吗?
选项AB内容不完整,能算对吗
为什么有的企业,法人汇入,贷方用其他应付款,有的用其他应收款