同学您好,很高兴为您解答,请稍等
您好,老师,我是第一次做生产出口退税,昨天把月报和季报都填写就申报成功了,后做的生产出口退税系统怎么也提交不上去,是怎么回事,紧急!请求出对策,及出口报税流程!
出口退税流程及计算 老师您好,我想咨询下,我们公司是外贸型出口退税企业,现在开始有少量的出口业务,是否是先要把以前对应的已认证已抵扣进项税转出,然后再申请退税?另外还想问一下如果需要开具增值税普通发票,由于是免税业务,是否开具的也是0税率的增值税普通发票?谢谢老师
老师,我们公司是外贸企业,我也是第一次做,流程是不是这样的: 1、退税发票勾选确认 2、申报增值税 3、申报出口退税
你好陈老师我是咱们购课学习!我们河南的,外贸企业我这2022年12月开的有已开销售发票,进项出口退税已勾选12月,我1月税务申报所属这个月申报只用申报电子税务局增值税等税种吧!出口退税我们不用申报吧!现在进项还没有稽核,不清楚什么时间申报出口退税,课程没有
老师您好,我是深圳企业,3月份第一次出口了一批货物,进项发票已经收到,老板让我申请出口退税,不知道在哪里申请,麻烦老师能具体的讲一下吗,从头到尾的申请申报流程,万分感谢
跨区域外经证预缴之后的后期处理
老师,电商行业以结算时间确认收入,哪些时间涉及哪些会计分录,能写一下吗
请问老师,在哪里可以查到证书被使用的情况?
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
您好,外贸企业出口不退税产品,发票开增值税普通发票,税率按货物性质选——属于免税范围的选0%税率(或直接开免税发票),不属于免税的按正常税率比如13%开并交税;税务申报时,若按免税处理就在增值税申报表主表第8栏填出口收入(不用填销项税),同时在附表二第14栏或19栏把对应的进项税额转出[转出金额=出口货物分摊的进项税额],若按应税处理则在主表第1栏填收入、第11栏填销项税额[销项税额=不含税销售额×13%]并正常交税;不管哪种情况都要在出口退税系统或单一窗口录入报关单信息做零申报或免税申报,同时把报关单、合同、发票等单证保存好备查,有疑问直接联系税务局确认你们产品是否免税及具体开票和申报要求。
出口不退税产品的外贸公司报关单还需要导入税务系统吗?
您好,不需要。出口不退税的产品(比如免税或征税货物),报关单向海关申报后,不需要导入税务系统(如出口退税系统)做退税申报,但有些地区可能仍要求做出口信息备案或申报(比如外贸企业出口非退税货物也要做“出口货物免税申报”或“出口无相关电子信息备案”),建议咨询当地税务局确认具体要求。
能推荐视同内销的外贸流程书籍吗?
您好,《外贸企业财税实务一本通》和《出口退税从入门到精通》,重点看里面讲视同内销(出口不退税)的部分,会教你怎么判断产品要不要视同内销、发票按0%或13%税率开(比如取消退税的选13%交税,免税的选0%)、申报时在增值税表一表二哪栏填收入和进项转出[进项转出=出口货物分摊进项税额,销项税=不含税价×13%]