可以的,金额低于500的就可以税前扣除

老师我想问一下像收到这种发票也是可以正常入账,只是不能做进项抵扣是吗?这种是属于小规模纳税人开的发票吗?
老师,请问第四个老师说销售免税税,货物不得开专票,但是能开普票是啥意思啊?是说那个即使没给税务局交钱的话,也能在税务局开普通发票吗?
老师不属于财务负责人 是办税人 实名认证了以后也能扫脸开具发票 也能就是扫脸登陆这个电子税务局 是吧
老师,我们员工充值话费 开不了发票 为了公司业务 这个能正常给他报销吗,纳税调增 正常来说也不能找替票吧
老师,现在有几个问题:1、上游已开给我司电子专票,但是由于上游货已丢,所以出库单也不能提供给我们,正常的话张这张票我们也不能认证和入账吧?对方也不红冲所以勾选平台会一直挂着这张发票。 2、上游已开电子专票,目前已联系不到对方,也是无法提供出库单,能认证和入账吗
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
如果大于500呢
开票的时候 出来这个
大于的就不行,那个只是个人收据
好的老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。