你好,是的,是错了。这个是6月申报5月份发放的4月份的工资。

老师,物业公司新建的洗车房已经建成功了且投入使用了,现在需要给对方付款,我们应该怎么做账合适
老师你好,公司开一个快手,有个网商银行线下有一个对公账户,但是收款的都是在网商银行这边,那这边付给他个人的,但是他们都不开票回来,那这个数据怎么弄?,我们有付款也有收款个人的,他们不开发票了
老师视同销售会计分录
老师,我们公司帮人家管理种植园区,现在要开日常养护及设施维护劳务费,开票大类选什么
用友固定资产做了删减,结不了账,提示没有做折旧,但是里面现在没有固定资产了
老师你好外面欠我们的工程款好多年没给产生利息了,他让我们给他开专票体现利息字样怎么开啊,能开吗
实习生开发工资可以归集到研发支出吗,有满180天的 有不满的,为高新准备
进项税额转出借方有余额怎么平
老师,现在个体户注销,必须要开通税务,才能做清税证明吗
会计网校电脑版网址是啥
这种情况是先0申报
老师,现在感觉好乱,我都是这个月报上个月的,现在怎么办?
你好,没事,其实你继续报,问题也不大。因为税务局也不知道你这个数据是不是当月的。只要申报了,也发放了,一般问题不大。 你如果担心,就去修改申报。
老师。那我是不是要去更正6和7月份的?是不是5和6月份零申报,7月份把两个月合并申报? 现在8月份也是零申报
你好,你看你发工资是几月发的 发工资的下个月申报。按这个来调就行。
老师。因为现在没有每个月发工资,之前不管发没发都按计提数来报。我也没搞明白到底是按计提数还是实发数来报?
你好,有发放才申报了。
我7月底发了5和6月份的,7月和8月要到9月底发
你好,那就8与申报5-6月的合计。 10月再申报7-8月
老师,那就是今天税款所属期8月份申报5和6月份的合计数,等于要更正6和7月份都零申报对吗?
你好,是的。正规的做法是这样。