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进项税额转出借方有余额怎么平

2025-12-16 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-16 17:31

结转到未交增值税

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快账用户5528 追问 2025-12-16 17:36

会计分录?

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齐红老师 解答 2025-12-16 17:40

借:未交增值税 贷:进项转出

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快账用户5528 追问 2025-12-16 17:44

去过是这样,未交增值税金额就申报表金额就差了转出这个数了?

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齐红老师 解答 2025-12-16 17:52

没明白你的意思 ?
另外,进项转出怎么借方余额了?

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快账用户5528 追问 2025-12-17 08:46

那进项税额转出怎么做分录?

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齐红老师 解答 2025-12-17 09:01

是费用类还是商品类专票进项转出?

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快账用户5528 追问 2025-12-17 09:01

费用类专票

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齐红老师 解答 2025-12-17 09:03

借:管理费用等 贷:进项转出

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快账用户5528 追问 2025-12-17 09:03

勾选发票做了:借应交税金-应交增值税-进项税额,贷应交税金-待抵扣认证税额

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快账用户5528 追问 2025-12-17 09:04

借:管理费用等 贷:进项转出这个分录负数吗?

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快账用户5528 追问 2025-12-17 09:05

收到冲红发票我已经做了一笔借:管理费用,应交税金-待抵扣认证税额,贷应付账款负数凭证了

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齐红老师 解答 2025-12-17 09:06

借:管理费用等 贷:进项转出 是正数

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结转到未交增值税
2025-12-16
这个余额不需要再认证勾选抵扣了吗?
2023-08-24
您好 借:进项税额转出 -50 贷:成本/费用 50
2024-01-04
你好; 应交增值税= 销项税- 进项税 %2B进项税转出 - 留底进项税; 这样来计算的
2022-07-13
同学你好:借:应交税费应交增值税进项 贷:应交税费转出未交增值税
2023-05-19
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