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老师,我们公司在今年8月支付办公室租赁87500,8才收到发票并支付租金,分录写成 借:管理费用87500,贷: 银行存款87500,一次性全部入费用,正确吗

2025-09-15 19:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-15 19:30

若 87500 元是1 个月内的租金(租赁期≤1 个月),一次性记 “管理费用” 没问题,分录正确; 若 87500 元是超过 1 个月的租金(比如季度、半年),则需按租赁期分摊,不能一次性入费用 —— 应先借 “预付账款” 87500,贷 “银行存款” 87500,再每月按分摊额借 “管理费用”,贷 “预付账款”,确保费用匹配所属期间。

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快账用户6349 追问 2025-09-15 19:33

问题现在已经是8月了,这个费用支付的是2-8月的费用,时间已经过了,这是以前应该摊销的,也是要分摊吗

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你好 支付的是21年的吗
2021-01-22
学员你好,租金收到时按预付账款或者合同负债,按月分摊是正确的,要是简易算的话,一次直接进租金税务也是认可的!
2021-12-31
你好!现在没有待摊费用这个一级科目了
2021-12-03
是的 可以贷管理费用 就是冲销多确认的管理费用 因为付租金给出租给其他单位的部分 不属于你们的费用 属于你们的成本
2024-01-06
你好,借管理费用 租赁费-负数, 借银行1883.70,贷进项税额转出, 押金做,借银行 贷其他应收款-押金1794,
2021-05-06
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