同学,你好
借:本年利润8
贷:主营业务收入8
销售合同10万 本月开具2万的发票 下个月再开具8万的发票 本月是借:应收账款 2万 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)2万 那么剩下的8万本月入账么 本月要是入账分录是什么 还是下个也入账呢?
本月开出去一张发票做的分录为借应收帐款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税 那月末结转的时候也没有收到款 那月末结转的时候分录可以写成借主营业务收入贷本年利润吗?
有,上个月按正常出口做分录,退税率13%;上个月分录:借应收账款-A贷:主营收入-出囗借:主营成本-出口贷:库存商品。这个月转内销:分录是1、借:主营收入-出口贷:主营收入-内销贷:应交增值税-销项税额2、借:主营成本-内销贷:主营成本-外销(红字)那进项税额分录是什么
7月分录 1.借: 主营业务成本 416645.28 贷:应交税费-应交增值税 -进项税额24998.72 应付账款441644 2.借:应收账款 374000 贷:主营业务收入 352830.19 应交税费 -应交增值税 -销项税额 21169.81 8月分录 1.借:应收账款 741326 贷:主营业务收入699364.15 应交税费 -应交增值税 -销项税额41,961.85 7月已结转,8月未结转,怎么做增值税及附加税的分录
7月分录 1.借: 主营业务成本 416645.28 贷:应交税费-应交增值税 -进项税额24998.72 应付账款441644 2.借:应收账款 374000 贷:主营业务收入 352830.19 应交税费 -应交增值税 -销项税额 21169.81 8月分录 1.借:应收账款 741326 贷:主营业务收入699364.15 应交税费 -应交增值税 -销项税额41,961.85 7月已结转,8月未结转,怎么做增值税及附加税的分录要对应具体数字,谢谢
老师您好,个体户可以开2个公户嘛,因为她合作伙伴有另外一个银行的,为了多接一点业务,在再开一个公户,可以这样操作嘛
老师好,公司租房金额较大,対方不给开票且退了一部分金额都是対公操作。退的这部分金额老板个人(公司账户转给老板)转给对方个人(対方不想交税),我公司正常做账这样有风险?老师这种情况我公司怎么操作没有风险呢?
非盈利组织行业协会6月银行收到会费3000元,会费发票7月份开具,请问账务怎么处理
老师您好。教育行业,开其他电子设备*智能学习机和现代服务*自习室场地服务,会牵涉哪些税和费
公司和个人的违约责任都有哪些?
老师 假如有一个中标的建筑公司 审计要补4年前的发票 是什么意思呢 为什么会出现补的情况
企业分红需要缴纳印花税么
我怎么区分是图片中的合同?还是劳务分包合同?而劳务分包合同,不能再分包
做税源登记土地占用面积怎么填写?是填写房产面积吗?
单位员工被辞退,单位承担起员工的社保费(个人和单位部分),一年。这做到工资表里应发工资是社保数,扣社保,实际发放工资0。还是不做工资,交社保后,直接计入管理费用-赔偿款?申报个税,这个人不能超过三个月一直工资为0要怎么实际账务处理?
同学,你好
借:主营业务收入8
贷:本年利润8