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老师,我们是高新技术企业,现在在填报科技型中小企业申报,我们汇算清缴表A107012 本年研发费用加计扣除总额填写3208654.35.那研发费用加及扣除所得税减免额是多少呢

2025-09-16 18:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-16 18:40

你好320865 4.35×所得税税率 按这个

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现在申报1季度的报表,研发是可以加计扣除的
2023-04-13
您好,对的,是这个意思的
2023-05-18
你好同学,填写加计部分,不是全额
2021-10-26
同学您好! 在填写统计年报时,对于研发费用相关的项目,需要依据企业所得税法及其实施条例、研发费用加计扣除政策等规定进行计算。具体而言,申报加计扣除减免税的研究开发支出应填写181万;加计扣除减免税金额需根据税法规定的加计扣除比例计算;高新技术企业减免税金额则根据企业实际享受的高新技术企业所得税优惠计算。
2024-03-05
在季度申报的时候就是可以加急扣除的
2023-12-07
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职称:注册会计师,税务师

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