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您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款

2025-09-16 19:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-16 19:34

对的是的,是这么做的

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相关问题讨论
是的,是这样账务处理的
2021-06-04
同学您好 进项大于销项,把进项和销项的余额转到转出未交增值税就可以了
2021-03-27
这两种方法都可以的,第一种这个结转了肖像和进项之后,你的增值税进项销项没有余额, 第二种,你的销项和进项一直都会有余 而且会越来越多。
2023-11-12
对的,是的,是这么做的。
2022-09-14
你好,月末看应交税费-应交增值税的期末如果在借方,是留抵,不用做分录,如果在贷方,是要交增值税,才做转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-04-02
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